|
|
|
|
|
|
Светлана
31.10.2016 14:09:58
|
|
|
Очень прошу откликнитесь, даже если считаете что вопрос давно озвучен. Мы являемся плательщиками НДС и арендодателями. Выставляем ЭСФ по аренде арендаторам не являющимися плательщиками НДС, понимаем что мы им не должны выставлять. Но как тогда это пройдет в налоговой?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Лёля
31.10.2016 14:11:25
|
|
|
Вы должны выставлять все то,что у вас идет в базу под НДС, и вам не важно, кто ваши покупатели.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.10.2016 14:31:12
|
|
|
Светлана, ЭСЧФ придумали для того, чтобы вас проверить(камеральный контроль), как вы начисл. и берете в зачет НДС, все обороты обязаны отразить в ЭСЧФ, чтоб она совпадала с вашей декларацией.
Беларусь
|
|
|
Светлана
31.10.2016 14:41:25
|
|
|
Спасибо! Но они же мне ее не подпишут. Она будет висеть на портале
Беларусь
|
|
|
Лёля
31.10.2016 14:42:51
|
|
|
Даже если они вам ее подпишут, она все равно будет висеть на портале )))
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.10.2016 14:46:54
|
|
|
Спасибо, ЛЁЛЯ!
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-5
|
|
|
|
|