...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ЭСЧФ без НДС 31.10.2016 15:07:46
Коллеги подскажите, заполняю ЭСЧФ. У меня импорт без уплаты НДС(не облагается т.к медицинский товар).По законодательству все равно высылаю, т.к плательщик НДС. Там где ставка и сумма НДС ничего не ставлю. Выдает ошибку при сохранении «не указана сумма НДС». Подскажите что я не так делаю? Что указывать?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 01.11.2016 13:41:52
Вы должны указать ставку «Без НДС»
Беларусь
Автор 01.11.2016 14:17:51
Ставлю ставку Без НДС. Все равно не сохраняет. Выдают ошибку.Что делать помогите?
Беларусь
Автор 01.11.2016 14:20:27
А еще требует номер и дату заявления об уплате НДС РФ. Что не так делаю? Уже замучилась
Беларусь
Дуся 01.11.2016 14:40:32
Ставка «Без НДС» Сумма «0»,не пустая строка. Все получится тогда.
Беларусь
Starvik 01.11.2016 14:50:35
Кроме ставки «Без НДС» надо проставить в доп. признаках «Освобождение от НДС» и «Ввозной НДС».
Беларусь
Автор 01.11.2016 15:00:55
Спасибо за помощь, попробую сейчас
Беларусь
Автор 01.11.2016 16:06:55
Все получилось, Но требует заполнения 21 графы - номер и заявление об уплате НДС. Я заявление не подаю,т.к. НДС при импорте не плачу. Что здесь указать?
Беларусь
Starvik 01.11.2016 16:20:18
К сожалению, теперь надо. Я раньше тоже не делала заявления на ввоз, т.к. моему поставщику-неплательщику НДС они на фиг не нужны.
Беларусь
"Анонимно" 01.11.2016 16:23:22
А спасибо ,понятно. Но я хотела подать счет-фактуры по НДС с 01.07.2016г. А заявления не подавала.Что теперь делать? Или уже с 01.11.2016г. А за прошлый период не дергаться.
Беларусь
Starvik 01.11.2016 16:34:05
Я бы забила на прошлый период.
Беларусь
Автор 01.11.2016 16:37:51
Спасибо вам большое. Так и сделаю.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-11 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru