...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Бонусы 14.11.2016 13:37:14
ст.128 НК п.3.19-3. доходы покупателя в сумме премий, бонусов, предоставленных продавцом к цене , указанной в договоре, после выполнения покупателем условий , определенных в договоре в качестве обязательных для получения таких премий, бонусов. Такие доходы отражаются на дату их поступления,___
проводки:
д60 к 90-7 -200 р. начислен бонус по акту(в сентябре)
д51 к 60 - 200р. перечислен бонус на рсчет(в октябре)
посоветуйте пожалуйста как вы автоматизировали в учете данную ситуацию, ведь при проводке в сентябре акта доход в налоговом учете не отражается, а отражается он при получении этогго бонуса

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 14.11.2016 13:39:25
может быть делать
д60 к 90-71(субсчет не участвующие) -200 р. начислен бонус по акту(в сентябре)
д51 к 60 - 200р. перечислен бонус на рсчет(в октябре)
и одновременно тогда делать в октябре проводку
д90-71(не участв) к 90-7(участвующие в налогооб) - 200р.
Беларусь
"Анонимно" 14.11.2016 13:45:12
Я отражаю все в месяце оплаты, чтобы не было путаницы
Беларусь
Автор 14.11.2016 13:54:33
Я отражаю все в месяце оплаты, чтобы не было путаницы___
подождите но ведь согласно зак.о бух.учете мы должны отражать операции по принципу начисления.. т.е если акт у вас в сентябре, разве можете вы его отражать в октябре?...
конечно это очень удобно и сняло бы и у меня все вопросы с учетом, но законно ли? сомневаюсь
Беларусь
Автор 14.11.2016 13:55:08
Я отражаю все в месяце оплаты, чтобы не было путаницы__________
а вас проверял кто-нибудь?
Беларусь
"Анонимно" 14.11.2016 13:55:52
Я отражаю все в месяце оплаты, чтобы не было путаницы___
может вы как нибудь хитро это описали в учетке?
Беларусь
Оля 14.11.2016 13:57:28
Ничего тут не напишешь , я тоже мучаюсь с этим
Беларусь
Автор 14.11.2016 14:21:29
Оля, ну какой то же выход должен же быть.. я просто принимаю фирму в которой огромнейшие обороты и такая фигня с бонусами сплошь и рядом. и очень много еще такого что этот бонус не перечисляет нерез а зачитывает им и при след.поставке они просто платят меньше..
вот я и думаю как бы все это наладить и не сойти с ума..
предыдущей гб аудит в каждой справке пишет это замечание..
Беларусь
Оля 14.11.2016 14:26:34
что этот бонус не перечисляет нерез а зачитывает им и при след.поставке они просто платят меньше..

Вот это и у меня , делаю акт на бонусы и акт сверки (если бонус идет товаром) и датой акта по курсу отражаю в б/у и если не поступил еще товар в счет бонуса частично или не оплатили деньгами ( по разнму получаем бонус) отражаю ОНО , когда получаю , отражаю в декларации по курсу признания в бухучете. Веду регистр отдельно по бонусам.
Беларусь
Автор 14.11.2016 14:49:14
делаю акт на бонусы и акт сверки (если бонус идет товаром) и датой акта по курсу отражаю в б/у и если не поступил еще товар в счет бонуса частично или не оплатили деньгами ( по разнму получаем бонус) отражаю ОНО , когда получаю , отражаю в декл___
застрелиться можно
а подскажите пож проводки если бонус не получен на р-счет,
получается:
д60 к 90-7 -200 р. начислен бонус по акту(в сентябре)
?? к 60 -200р. проведен зачет по акту сверки
в к+ совершенно нет примеров подобного..
Беларусь
Оля 14.11.2016 14:54:02
К примеру 01.09. для бухучета Д60 К90.7, если не получен
Д99 К65 начислено ОНО 18% от суммы бонуса
к примеру деньги поступили в октябре , то в декларацию по прибыли в стр. 4.1 за 4 кв. сумма с К90.7 по курсу 01.09. и начисляю Нпр. , в октябре обратная проводка Д65 К99.
Курсовые по Д60, пока нет оплаты, как обычно на 91 счет и участв.
Беларусь
Автор 14.11.2016 15:09:52
К примеру 01.09. для бухучета Д60 К90.7, если не получен
Д99 К65 начислено ОНО 18% от суммы бонуса
к примеру деньги поступили в октябре , то в декларацию по прибыли в стр. 4.1 за 4 кв. сумма с К90.7 по курсу 01.09. и начисляю Нпр. , в октябре обратная проводка Д65 К99.
Курсовые по Д60, пока нет оплаты, как обычно на 91 счет и участв.___
спасибо. все .разобралась. действительно, наверное придется реестр по ним
Беларусь
Автор 14.11.2016 15:10:59
К примеру 01.09. для бухучета Д60 К90.7, если не получен __
а в учете интересно все-таки как вы отладили в 1-ске.
д60 к 90.7 относите на неучаств?
Беларусь
"Анонимно" 14.11.2016 15:17:41
а в учете интересно все-таки как вы отладили в 1-ске.
д60 к 90.7 относите на неучаств?

Никак не отладила , ручная проводка . И за 3 кв. не показываю бонус в декларации просто.
Беларусь
"Анонимно" 14.11.2016 15:21:25
Автор 14.11.2016 13:55:08

Я отражаю все в месяце оплаты, чтобы не было путаницы__________
а вас проверял кто-нибудь?
****************************
ежегодный обязательный аудит
две налоговые проверки
****************************
Проверяющим по барабану, что вы в бух. учете отразили не в сентябре а в октябре, главное, что в налогооблагаемую базу эти затраты (или доходы) легли в нужном периоде. Зачастую следование букве закона у некоторых рьяных бухгалтеров доходит до самоистязания и абсурда. ИМХО.
Беларусь
Оля 14.11.2016 15:24:23

«Анонимно» 14.11.2016 15:21:25

Если бонусы в белках , то ничего. А мои в валюте и тут уже курсовые подключаются. Ну а уж аудиторы мои расписывают, стараются как надо)
Беларусь
"Анонимно" 14.11.2016 15:44:06
Если у вас 1С.8 Хьман, то там есть опция начислять ОНО/ОНА на подобные операции. Все прекрасно автоматизировано и не трнебует никаких ручных корректировок.
Беларусь
"Анонимно" 14.11.2016 15:57:43
Проверяющим по барабану, что вы в бух. учете отразили не в сентябре а в октябре, главное, что в налогооблагаемую базу эти затраты (или доходы) легли в нужном периоде. Зачастую следование букве закона у некоторых рьяных бухгалтеров доходит до самоистязания и абсурда. ИМХО.__
про налоговиков -верю что им по фик наше ОНО, на что оно влияет? только исказит вам в справочном отделе деклы по прибыли (раздел 4 строка 4) сумму чистой прибыли,которая здесь отражается на основании данных бухучета..
а вот аудиторы постоянно пишут про это ОНО, а дирик же не разбирается видит что в справке написано нарушение бухучета и все тут..
Беларусь
Автор 14.11.2016 16:00:50
Если у вас 1С.8 Хьман, то там есть опция начислять ОНО/ОНА на подобные операции. Все прекрасно автоматизировано и не трнебует никаких ручных корректировок.__
да у меня кстати на новой фирме будет 1с хьюман.
только тогда странно почему же старому ГБ постоянно писали аудиторы про это нарушение.. если вы говорите что там все автоматизировано-можно же было учесть и делать правильно..
хотя подозреваю что там как у Оли куча нюансов, от кучи поставщиков и все бонусы в основном в валюте
Беларусь
Автор 14.11.2016 16:05:24
Если у вас 1С.8 Хьман, то там есть опция начислять ОНО/ОНА на подобные операции. Все прекрасно автоматизировано и не трнебует никаких ручных корректировок.____
мне как то сложно представить как работает данная опция
д60 к 90-7 -200 р. начислен бонус по акту(в сентябре)
и дальше как? помечаем что ли где-то что следует учесть при получении оплаты в учитываемые?
д51 к 60 - 200р. перечислен бонус на рсчет(в октябре)
загорается пометка -не учтено при налогообложении--учесть?))
Беларусь
Оля 15.11.2016 9:29:46
мне как то сложно представить как работает данная опция
д60 к 90-7 -200 р. начислен бонус по акту(в сентябре)
и дальше как? помечаем что ли где-то что следует учесть при получении оплаты в учитываемые?
д51 к 60 - 200р. перечислен бонус на рсчет(в октябре)
загорается пометка -не учтено при налогообложении--учесть?))


___ У меня Мисофт 8.2 без этих опций. У них даже уже не в тему накладные , гады , доработали для товаров , а при продаже ОС старая форма до сих пор . Во так за наши деньги стараются.
А по теме - веду таблицу что и когда включать в декларацию по прибыли , когда заполняю ее в ЭД .
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-25

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru