...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 17.11.2016 15:49:14
Коллеги, помогите,пожалуйста, разобраться.Вид деятельности- оказание услуг. Всего к примеру 2 заказчика. Метод учета затрат- позаказный. Это значит, что в течении месяца затраты по каждому конкретному заказу собираются на 20 счете. Общехозяйственные на 26. Как будет выглядеть закрытие месяца? Правильно ли я понимаю, что 26 распределится пропорционально выручке по этим 2 заказам? А 20 закроется на 90/4 в разрезе каждого из заказов?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 17.11.2016 15:52:18
Да. 26 распределится пропорционально выручке или иному критерию (з/пл, материалы и т.п.)см. учетную политику и НК РБ
Беларусь
Зараза 17.11.2016 15:58:50
подскажите, но ведь это распределение только для экономических расчетов? Т.е. если нужно определить реальный доход от конкретного заказа или для анализа. А если я просто веду бух учет, и руквоводителю такие данные не требуются, то я просто составляю проводки и между заказами ничего не распределяю? (например, у меня в 1С нет аналитики, чтобы между заказами распределять). Так?
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2016 16:11:43
26 списывается на 90, а не на 20.
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2016 16:13:30
2.2. косвенные затраты (в том числе общепроизводственные, общехозяйственные расходы), которые на основании первичных учетных документов непосредственно не могут быть отнесены к той или иной операции, распределяются между операциями пропорционально сумме выручки, уменьшенной на суммы налогов и сборов, уплачиваемых из выручки, полученной по соответствующим операциям, или пропорционально иному критерию распределения, определенному согласно учетной политике организации, принятой для расчета себестоимости реализованной продукции (работ, услуг).
Ст. 141 НК РБ.
_____________________________
Важно, если есть льгота по конкретному заказу и т.п.
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2016 16:13:35
Я веду 90 счет в разрезе обьектов. у меня пообьектный учет (СМР,стройка). Закрываю 26 в 90 (по обьектам). Сальдо- 0. По 20 счету все затраты по обьектам. Если не выполнения- на 20 счете -незавершенка.
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2016 19:59:38
подскажите, но ведь это распределение только для экономических расчетов? Т.е. если нужно определить реальный доход от конкретного заказа или для анализа. А если я просто веду бух учет, и руквоводителю такие данные не требуются, то я просто составляю проводки и между заказами ничего не распределяю? (например, у меня в 1С нет аналитики, чтобы между заказами распределять). Так? ___________________________Вот поэтому и думаю надо ли распределять между заказами или нет.Директору эти данные не надо.Может прописать в учетке на след.год котловой метод и все?Для чего еще может понадобиться распределение по заказам?
Беларусь
Зараза 17.11.2016 21:28:15
ап
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2016 21:40:56
А что у вас на 206м сч. , если у вас услуги?
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2016 21:42:06
Да. 26 распределится пропорционально выручке или иному критерию (з/пл, материалы и т.п.)см. учетную политику и НК РБ
Беларусь
"Анонимно" 17.11.2016 22:10:59
А что у вас на 206м сч. , если у вас услуги? ___________на 20-зп и отчисления от нее сотрудников,занятых в пр-ве услуг.На 26- административные расходы.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-10 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru