|
|
|
|
|
|
ЭСЧФ
05.12.2016 13:08:57
|
 |
 |
Перевыставляем коммунальные услуги арендаторам, в ЭСЧФ НДС мы как посредник, показываем на портале НДС не подлежащий вычету по этим операциям. Выставляю счет-фактуру арендатору, он ее не подписывает, оказывается он на упрощенке без уплаты НДС, т.е. он и не собирается на ее подписывать. Достаточно ли просто с нашей стороны выставленной счет-фактуры (не подписанной) или ее нужно выставлять в таком случае самим себе и подписать себе же?
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Я
05.12.2016 13:16:54
|
 |
 |
Я поузнавала у кого ндс и тем перевыставляю. кто без ндс тем не выставляю.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.12.2016 13:22:55
|
 |
 |
Обязаны перевыставлять всем, а подписание это право получателя.
Беларусь
|
 |
 |
Я
05.12.2016 13:49:25
|
 |
 |
А почему всем? Я что не правильно делаю?! А где про это почитать?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
05.12.2016 14:03:00
|
 |
 |
Я поузнавала у кого ндс и тем перевыставляю. кто без ндс тем не выставляю. __________________
вы же выделяете НДС в счет-фактуре поставщика не подлежащий вычету, его нужно распределить..
Беларусь
|
 |
 |
Ханума
05.12.2016 14:09:53
|
 |
 |
Было где-то письмо, что если арендатор не плательщик НДС, то ЭСЧФ можно не выставлять. А вы в управлении вычетами берете только свой НДС к вычету.А уже что вы будете делать с оставшимся никого не должно волновать.
Беларусь
|
 |
 |
Я
05.12.2016 14:12:21
|
 |
 |
Ханума, спасибо. Я сама читала в налогах беларуси, найду, перечитаю.Может не правильно поняла?!
Беларусь
|
 |
 |
Анонимно
05.12.2016 20:51:05
|
 |
 |
Письмо МНС от от 07.06.16г.:« В случае предъявления арендодателем (ссудодателем) к возмещению стоимости приобретенных работ (услуг) потребителям, не являющимся плательщиками НДС в Республике Беларусь (например, физические лица, юридические лица или индивидуальные предприниматели, не являющиеся плательщиками НДС), ЭСЧФ в адрес таких потребителей может не выставляться.» Тут написано:« в адрес потребителя», а на портал надо выставлять общим ЭСЧФ тех арендаторов,кто работает без НДС или нет?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.03.2017 10:32:50
|
 |
 |
Было где-то письмо, что если арендатор не плательщик НДС, то ЭСЧФ можно не выставлять. А вы в управлении вычетами берете только свой НДС к вычету.А уже что вы будете делать с оставшимся никого не должно волновать. --- А на портал не надо выставлять?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.03.2017 10:59:34
|
 |
 |
Если почитать п.8 ст.106-1(8. Электронный счет-фактура создается плательщиком и направляется на Портал без необходимости его выставления покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав), то про возмещению коммуналки там не пишут. Значит и выставлять на портал не надо. Достаточно в ЭСФ от коммунальщиков указать сумму НДС не принимаюмую к вычету.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.03.2017 11:05:53
|
 |
 |
Я выставляю всем. Мне так легче. Сразу видно что мое а что нет.
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-10
|
|
|
|
|