...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Вычеты по ОС 08.12.2016 11:01:07
Определение сумм налога НДС по ОС, приходящихся на обороты по реализации товаров (работ, услуг), по которым предоставлены освобождение от уплаты НДС, производится путем умножения удельного веса суммы таких оборотов в общей сумме оборота по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав нарастающим итогом с начала года на суммы НДС по ОС. Общая сумма оборота и процент удельного веса определяются в порядке, установленном частью третьей пункта 24 настоящей статьи.___
люди умные, ну не понимаю я эту норму- хоть убейте. подскажите что они здесь имеют ввиду распределять- если во всех разъяснениях пишут, что сумма«входного» НДС по ОС никогда не включается в затраты, а только принимается к вычету..а вот уже остальные вычеты мы обязаны распределить и соотвественно при наличии(далле внутри)

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Автор 08.12.2016 11:02:37
освобожденных оборотов остальные вычеты положить на затраты, пропорционально освобожденным оборотам, а оставшиеся принять к вычету
Беларусь
Автор 08.12.2016 11:16:36
так зачем мне тогда производить определение сумм налога НДС по ОС, приходящихся на обороты по реализации товаров , по которым предоставлены освобождение от уплаты НДС, путем умножения удельного веса..
Беларусь
"Анонимно" 08.12.2016 11:37:17
Я думаю это нужно делать когда НДС от реализации ниже НДС к вычету
Беларусь
Автор 08.12.2016 12:39:19
Я думаю это нужно делать когда НДС от реализации ниже НДС к вычету/___
да вы что?!
Беларусь
Автор 08.12.2016 12:39:32
я запуталась окончательно
Беларусь
автор в отчаянии 08.12.2016 12:40:25
можно на примере? я перечитала всю икалку в к+ возле этого пункта- как всегда куча воды и ни единого практического примера.. а я волнуюсь правильно ли я делаю
Беларусь
ока 08.12.2016 12:49:33
Автор, вы понимаете, что вы распределяете «входящий» НДС? Если у вас оборот БЕЗ НДС по реализации, допустим, 10%, то вы берете к зачету 10% от «входящего НДС» по ОС В ПРЕДЕЛАХ НАЧИСЛЕННОГО НДСа от реализации. А то, что свыше - не берете к зачету.
Беларусь
Автор 08.12.2016 14:25:36
Автор, вы понимаете, что вы распределяете «входящий» НДС? Если у вас оборот БЕЗ НДС по реализации, допустим, 10%, то вы берете к зачету 10% от «входящего НДС» по ОС В ПРЕДЕЛАХ НАЧИСЛЕННОГО НДСа от реализации. А то, что свыше - не берете к зачету.___
да. я понимаю. я и пишу про входящий..
вот я из топика про «вычеты ндс» вам выдержку напишу

НДС по ОС не распределяется, берется к вычету в полном объеме____
а можно на примере?
выручка с ндс 500 млн
выручка без ндс- 2000 млн
вычеты 800 млн(в т.ч. вычеты по ОС -25 млн)
правильно ли я понимаю что распределение будет по уд весу так:
800-25=775 вычеты к распределению
20%-доля выр-ки с НДС
80%-доля выр-ки без НДС
значит 775*20%=155+25 ндс по ОС=180 млн вычеты к зачету;
и 775*80%= 620 млн это вычеты,которые положим на затраты
Беларусь
Автор 08.12.2016 14:27:50
т.е они распределяют вычеты за минусом 25 руб.
а 25 руб. молча ставят в вычеты по ндс в пределах исчисленного по реализации
или все-таки эти 25 руб.нельзя сразу взять и зачесть и надо их куда то распределять по удельному весу..
Беларусь
Автор 09.12.2016 9:38:04
може у кого нибудь еще есть мнения- когда надо все-таки распределять входящий ндс по ОС?
Беларусь
"Анонимно" 09.12.2016 13:38:12
Я думаю это нужно делать когда НДС от реализации ниже НДС к вычету__
я тоже этого не читала нигде
Беларусь
"Анонимно" 12.12.2016 10:21:53
Если у вас оборот БЕЗ НДС по реализации, допустим, 10%, то вы берете к зачету 10% от «входящего НДС» по ОС В ПРЕДЕЛАХ НАЧИСЛЕННОГО НДСа от реализации. А то, что свыше - не берете к зачету___________
ока, вот где вы такое вычитали?
Беларусь
"Анонимно" 12.12.2016 10:25:42
можетэто касается только распределения остатка сумм входного ндс по ос на начало года?

«..остаток сумм »входного« НДС по основным средствам и нематериальным активам на 1-е число налогового периода можно зачесть в налоговом периоде полностью независимо от суммы НДС, исчисленной по реализации, если в учетной политике прописан метод вычета сумм НДС равными долями
Беларусь
"Анонимно" 13.12.2016 14:01:01
насколько я разобралась- это делается когда
3) в отношении сумм «входного» НДС по основным средствам и нематериальным активам метод раздельного учета невозможно применить. Вот тогда Распределение налоговых вычетов по основным средствам и нематериальным активам на обороты со ставками 0%, 10% и др. производится методом удельного веса.
Беларусь
Автор 13.12.2016 14:04:16
в моем случае, как я поняла (у меня есть обороты освобожденные и обороты по 20% у меня сумма входного НДС по ОС :
1) сумма «входного» НДС не включается в затраты при наличии освобожденных от НДС оборотов или оборотов за пределами Республики Беларусь, т.е. она принимается к вычету без распределения на эти обороты.
т.е я буду ее полностью брать в вычеты в пределах исчисленного от реализации НДС
Беларусь
автор в отчаянии 14.12.2016 9:40:57
проверьте пожалуйста- правильно ли я понимаю
Беларусь
"Анонимно" 14.12.2016 11:24:10
Автор, Вы правильно потнимаете НДС по ОС НЕ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ Берется к вычету в полном обьеме в пределах начисленного
Беларусь
Автор 14.12.2016 13:33:59
спасибо
Беларусь
автор тихо сам с собой 15.12.2016 10:22:13
Автор, Вы правильно потнимаете НДС по ОС НЕ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ Берется к вычету в полном обьеме в пределах начисленного___
на счет своей ситуации я успокоилась, но может у кого есть минутка-напишите пожалуйста, так а кого и какого входящего ндс по ОС тогда касается этот пункт НК:
Определение сумм налога НДС по ОС, приходящихся на обороты по реализации товаров (работ, услуг), по которым предоставлены освобождение от уплаты НДС, производится путем умножения удельного веса суммы таких оборотов в общей сумме оборота по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав нарастающим итогом с начала года на суммы НДС по ОС. Общая сумма оборота и процент удельного веса определяются в порядке, установленном частью третьей пункта 24 настоящей статьи
Беларусь
"Анонимно" 15.12.2016 11:18:40
Автор, освобождение от УПЛАТЫ это не освобождение от налога Вы запутались в терминах Разберитесь с этим
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-23

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru