...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 14.12.2016 14:17:00
Не могу понять. Подала заявление о ввозе, отклонили, неправильно оплата и декларация. По заявлениям сумма к уплате 14232, по декларации 14231,74. Корректировать декларацию?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 14.12.2016 14:32:25
да
Беларусь
"Анонимно" 14.12.2016 14:33:59
в декларации отражать без копеек? А как в 1 с корректировать?
Беларусь
Оксана 14.12.2016 14:34:22
Подскажите, а заявление вы через портал подаете или на бумажном носителе в 4 экз. носите в ИМНС?
Беларусь
"Анонимно" 14.12.2016 14:36:41
«Анонимно» 14.12.2016 14:32:25
да
____________________
Что да?

Автор, у вас откуда такая сумма в декларацию взялась? Вы же ее откуда-то брали. Так зачем вы собираетесь корректировать в декларации?
Беларусь
"Анонимно" 14.12.2016 14:37:37
в декларации отражать без копеек? А как в 1 с корректировать?
__________________
в декларации с копейками, как в 1с, если она вам правильно считает
Беларусь
"Анонимно" 14.12.2016 14:38:47
Подаю через портал
Беларусь
"Анонимно" 14.12.2016 14:40:42
Первый раз подала через портал, работаю не давно, после декрета. Что-то пропустила?
Беларусь
"Анонимно" 14.12.2016 14:41:55
В декларации = сумме заявления, под заявление и корректируйте.
Беларусь
"Анонимно" 14.12.2016 14:46:59
по заявлением налоговая база 14 241, ндс 2848. Если 14241*20/100=2848,2. В декларации указать базу 14 241 и ндс 2848 без копеек?
Беларусь
Оксана 14.12.2016 14:47:21
я просто вообще с этим впервые сталкиваюсь, вот и интересуюсь
Беларусь
Валентина 14.12.2016 14:52:20
Девоньки, еще раз посмотрите ВНИМАТЕЛЬНО заявление, там есть две суммы - одна с копейками (эту в декларацию и к оплате), вторая - округленно без КОПЕЕК (Это нужно для иностранных поставщиков- на эту сумму НЕ ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ).Потом под заявление оплачиваем и эту же сумму пишем в декларацию.
Беларусь
Автор 14.12.2016 15:09:59
Б УПЛАТЕ «ВВОЗНОГО» НДС, ВЗИМАЕМОГО НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
17.08.2016
В связи с проведением с 1 июля 2016 г. деноминации официальной денежной единицы Республики Беларусь Министерство по налогам и сборам (далее – МНС) информирует о порядке заполнения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (далее - Заявление) по товарам, ввезенным с 01.07.2016 на территорию Республики Беларусь с территории государств - членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) и части II «Расчет суммы НДС, взимаемого налоговыми органами при ввозе товаров на территории Республики Беларусь» налоговой декларации (расчета) по НДС.

1. Заполнение Заявления.
Если дата принятия к учету ввезенных на территорию Республики Беларусь товаров соответствует периоду после 01.07.2016, плательщик обязан представить не позднее 20-го августа 2016 г. в налоговый орган по месту постановки на учет Заявление и необходимый пакет документов к нему.

Заявление оформляется в деноминированных денежных единицах. Показатели товарных строк налоговой базы (графа 14 «Налоговая база - акцизов» и графа 15 «Налоговая база - НДС» заявления) и сумм налога (графа «Суммы налогов - акцизов» и графа 20 «Суммы налогов - НДС» 19, 20 заявления), заполняются с округлением до копеек.

В свою очередь, итоговые показатели граф заявления: 14 «Налоговая база - акцизов», 15 «Налоговая база - НДС», 19 «Суммы налогов - акцизов» и 20 «Суммы налогов - НДС» автоматически округляются до целого рубля (без копеек) согласно порядку округления, установленному постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29.04.2016 № 16 «О некоторых вопросах исчисления налогов, сборов (пошлин), пеней, штрафов в связи с деноминацией официальной денежной единицы Республики Беларусь и о внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь» (далее – постановление № 16).

Справочно: округление итоговых показателей Заявления до рубля предусмотрено Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014: Требования к составу и структуре информации в электронном виде об уплаченных суммах косвенных налогов в бюджеты государств-членов Евразийского экономического союза (версия 2.0, действует с момента вступления в силу Договора о Евразийском экономическом союзе), являющиеся приложением 3 к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов Евразийского экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов (далее - Требования).

По Заявлениям с датой создания после 01.07.2016 (дата из раздела 1 Заявления) в программном обеспечении АРМ «Плательщик - Таможенный союз» и в личном кабинете плательщика реализован функционал, который позволит увидеть показатели расчетных сумм НДС и акцизов, рассчитанных путем суммирования соответствующих показателей товарных строк в деноминированных рублях с округлением до копеек.

Общую сумму НДС по товарным строкам по одному Заявлению можно определить, используя показатели суммы из полей «Расчетные суммы налоговой базы» и «Итого к уплате», расположенных в форме ввода Заявления под итоговыми строками. Данные поля на печатной форме заявления не отображаются.

2. Заполнение части II «Расчет суммы НДС, взимаемого налоговыми органами при ввозе товаров на территории Республики Беларусь» налоговой декларации (расчета) по НДС.

Исходя из положений подпункта 1.1.2 пункта 1 постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 29.04.2016 № 16 «О некоторых вопросах исчисления налогов, сборов (пошлин), пеней, штрафов в связи с деноминацией официальной денежной единицы Республики Беларусь и о внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь» (далее – постановление № 16), плательщиками в налоговой декларации (расчете) по НДС, представляемой за отчетные периоды с 1 июля 2016 г. показатели отражаются в белорусских рублях в денежных знаках образца 2009 года, то есть в деноминированных денежных единицах.

Следовательно, при заполнении плательщиком части II «Расчет суммы НДС, взимаемого налоговыми органами при ввозе товаров на территории Республики Беларусь» налоговой декларации (расчета) по НДС за июль 2016 года и отчетные периоды, наступающие после июля 2016 года, показатели налоговой базы (графа 2) и сумма НДС (графа 4) указываются в деноминированных единицах.

Налоговая база и сумма НДС, отражаемые в части II «Расчет суммы НДС, взимаемого налоговыми органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь» налоговой декларации (расчета) по НДС заполняются, в деноминированных рублях с округлением до копеек на основании информации из Заявления(ий) путем суммирования соответствующих показателей товарных строк. Уплата плательщиком «ввозного» НДС производится в деноминированных рублях с округлением до копеек.

Суммирование показателей итоговых строк Заявлений для целей определения подлежащей уплате суммы «ввозного» НДС в бюджет не допускается.

Таким образом, сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, будет полностью совпадать с показателями общей расчетной суммы НДС по товарным строкам из всех Заявлений за отчетный период и итоговой сумме НДС к уплате по части II налоговой декларации (расчета) по НДС.

Указанную информацию довести до сведения подведомственных плательщиков; инспекциям МНС по областям и г. Минску – до сведения плательщиков и подведомственных инспекций.


Письмо Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16.08.2016 № 2-1-10/01631 «Об уплате «ввозного» НДС, взимаемого налоговыми органами»
Беларусь
"Анонимно" 14.12.2016 15:10:56
Спасибо, Валентина и всем откликнувшимся!!! Разобралась, увидела))
Беларусь
Оксана 20.12.2016 1:00:01
не подскажите как выгрузить заявление в ИМНС??? что-то не пониаю принцип выгрузки
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2016 8:49:53
Ольга, на портале Личный кабине-Работа с документами ЕАЭС-Создать заявление в ЕАЭС-открыть (выбирайте сохраненное)-Проверить-Подписать и сохранить в БД. Потом прикрепляете сканы документов.
Беларусь
Валентина 20.12.2016 8:51:30
Оксана, заполняйте на самом портале Личный кабинет плательщика, там есть кнопка подписать и сохранить в базе (т. е отправить на портал), к заявлению прикрепите сканы всех документов.
Беларусь
Оксана 20.12.2016 10:43:56
не отражает код ТН ВЭД, что делать?
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2016 10:46:06
А черт бы их побрал со всеми их изменениями! Один раз мне сказали переделать деклу( изменить объем реализации на 5 коп, чтобы итоговая пошла с заявлениями на ввоз). Другой раз измени деклу по ровно противоположному поводу. за другой период. И там, и
там посылала уточненные декларации. Задолбали!
Беларусь
"Анонимно" 20.12.2016 10:49:27
путем суммирования соответствующих показателей товарных строк.
______________
Алекс считает 20%, а не суммирует строки, нет?
Беларусь
Валентина 20.12.2016 10:54:01
Если ставка НДС 20%, то код ТН ВЭД не нужен.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-25

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru