|
|
|
|
|
|
Надежда
14.12.2016 15:29:43
|
|
|
Планирует директор оказывать услуги россиянам по продвижению его товара на рынке РБ(товар приобретен нами у них в ноябре 2016, т.е. был импорт из РФ).Подскажите по налогообложению услуг? сумму услуг мы в акте указываем с 0 ставкой НДС для россиян? но россияне работают БЕЗ НДС, подтвердить о ставку потом мы не сможем, как верно в декларации по ндс отразить данный оборот по оказанию услуг не резиденту?проясните, пожалуйста.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
14.12.2016 15:50:01
|
|
|
маркетинговые услуги? Место реализации РФ и вы не плательщик НДс , в акте никакого НДС, РФ платит у себя. Оборот в декларации не показываете.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.12.2016 17:22:59
|
|
|
Российский партнер работает Без Ндс, так местом реализации маркетинговых услуг является территория РБ, мы же продвигаем его товар на рынке РБ, поиск покупателей и пр, или я не права?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.12.2016 9:37:42
|
|
|
Вам не помешает ознакомиться с Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (приложение №18 к Договору) (далее –Протокол) взимание косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг осуществляется в государстве-члене, территория которого признается местом реализации работ, услуг
И в частности п.п. 4 п. 29
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-3
|
|
|
|
|