|
|
|
|
|
|
Как корректировать НДС?
28.12.2016 13:19:23
|
|
|
Как вы корректируете сумму начисленного НДС? Выручка 6424,48 * 20/120 = 1070,75 а в 1С НДС начисленный 1070,76 Как откорректировать эту разницу в 0,01?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Валентина
28.12.2016 13:27:20
|
|
|
Корректирую ручной проводкой сторно на 0,01.Чтобы в 1с было так, как в декларации.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.12.2016 13:30:37
|
|
|
проводка Д 90.2 К 68.2.2 сторно 0,01?
Беларусь
|
|
|
Валентина
28.12.2016 13:33:26
|
|
|
У меня Д90.2.1. К 68.2.1 сторно 0,01 (красным).Мисофт 7.7. план счетов
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.12.2016 13:34:51
|
|
|
а на прибыль не было недавно указаний?
Беларусь
|
|
|
Автор
28.12.2016 13:37:48
|
|
|
спасибо Валентина
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.12.2016 13:43:36
|
|
|
а я корректирую БАЗУ в декларации, ибо НДС указан в ПУДах, а база только на мелких оптовых конторках равна выручке
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.12.2016 13:44:38
|
|
|
собственно, как и в российском корректируется БАЗА, если позиции укрупнить или несколько поставок в одно заявление впихнуть
Беларусь
|
|
|
Валентина
28.12.2016 13:46:25
|
|
|
Анонимно, но Вы же в декларацию вносите ВЫРУЧКУ С НДС, это же у Вас кредит сч.90.(можно проверить по 1с).НДС сам высчитывается.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
28.12.2016 13:53:03
|
|
|
Согласно последним разъяснениям ИМНС оборот 6424,48 и исчисленный от него НДС 1070,75 ставятся в стр.1 деклы по НДС, а 0,01(разница между рассчетным и представленным на Портал НДС) ставится в стр.11 деклы.
Беларусь
|
|
|
Валентина
28.12.2016 14:04:02
|
|
|
Разъяснения были только 15 декабря (письмо ИМНС), в этом году буду корректировать по-старому через гр.1. А в следующем посмотрим, может будут какие разъяснения подробнее.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-10
|
|
|
|
|