|
|
|
|
|
|
НДС РФ
30.12.2016 9:56:46
|
|
|
«Знакомый бухгалтер» делает такие проводки по НДС РФ: 18.9 - 51 - оплата 68.2 - 18.9 - заявление о ввозе Я делаю совершенно другие: 68.5.4.- 51 - оплата 18.1.рф - 68.5.4 - заявление 68.2.1 - 18.1.рф - зачет в конце месяца Как правильно?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
30.12.2016 10:20:25
|
|
|
подскажите, пожалуйста
Беларусь
|
|
|
Ханума
30.12.2016 11:00:02
|
|
|
Не перживайте, вы делаете правильно.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.12.2016 11:00:54
|
|
|
ваши проводки правильные, у «знакомого бухгалтера» лабуда
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
30.12.2016 20:06:14
|
|
|
Спасибо большое! успокоили
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.12.2016 0:47:37
|
|
|
По-моему, у вас совершенно одинаковые проводки
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.12.2016 10:29:03
|
|
|
По-моему, у вас совершенно одинаковые проводки ---------------------------------------- Совершенно верно. ))) Вот объясните мне, почему у «знакомого бухгалтера» лабуда?)) Ведь суть проводок и результат совершенно одинаковый. Как называется полностью план счетов? ТИПОВОЙ. То есть это рекомендованный список счетов, возможны некоторые отступления и вариации. Дамы, кто из вас еще помнит, на каком счете учитывалась выручка несколько лет назад? Номер счета и методика учета выручки поменялась, но разве изменилась суть? ))) Не будьте такими закостенелыми, шЫршЭ смотрите на вещи. ))
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
31.12.2016 11:16:29
|
|
|
Но к оплате же налоги всегда на 68 счете.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
08.01.2017 2:23:54
|
|
|
Почему?мы в части ввозного ндс всегда делали 76 счет
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
08.01.2017 16:49:11
|
|
|
Согласна что первый вариант лабуда. А если НДС не оплатил ввозной до 20 числа (денег не было например ). А к зачему все равно получается взяли в первом случае (хотя не имеем право так сделать если не оплатили).
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
08.01.2017 16:50:00
|
|
|
К зачету взяли в первом случае (описка простите )
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-10
|
|
|
|
|