Прошу помощи, совета. Ужин в ресторане иностранных учредителей в рамках проведения собрания отношу за счет прибыли. НДСом эта операция не облагается, т.к. это собственное потребление? Приказ о проведении собрания,выделении денег, смета есть
Это непроизводственное потребление, списываете за счет прибыли, безвозмездной передачи в этой ситуации нет.НДС не облагаете, входящий ндс берете в зачет.