|
|
|
|
|
|
Инга
15.01.2017 21:23:35
|
|
|
Подскажите, а то заклинило. В декабре был импорт РФ, ндс к уплате до 20.01.17. Денег на фирме нету. если уплатить НДС по импорту и взять к вычету /(производство), то будет приличная пере плата. Суть вопроса: можно ли подать декларацию применив вычет по НДС импорт (часть 2) и не платить ндс, т.к. начисленный меньше российского.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
15.01.2017 21:57:43
|
|
|
вычет можно применить ТОЛЬКО ОПЛАТИВ ввозной НДС. Можно зачесть если есть переплата по другим налогам. Погасить дебиторку ч.з ИМНС.А так никак!!!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.01.2017 23:08:01
|
|
|
Нет оплаты - нет вычета
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2017 7:43:19
|
|
|
у нас была такая ситуация. Раньше подали декоарацию по НДС (что была видна переплата по НДС). Затем письмо о зачете на ввозной НДС. Но нужно проконтролировать, чтобы переплату зачли 20.01.
Беларусь
|
|
|
Инга
16.01.2017 9:20:20
|
|
|
СПАСИБО большое за подсказки
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2017 9:34:35
|
|
|
У них сроки оплаты разные. Раньше подать декларацию - ничего не изменит, так как переплата/недоимка появляется только по сроку 22. Но если сроки уплаты выпадают на один и тот же день (например, после выходных и праздничного понедельника), тогда без проблем, можно не платить российский, сделав письмо на переброску. Единственный вариант- если у вас отличные отношения с бухгалтером, не инспектором, тогда может и получится.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-5
|
|
|
|
|