...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
НДС РФ 16.01.2017 15:27:06
Не пойму российский НДС я показываю в части 2 декларации. А в вычетах в части 1 надо показывать тоже?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 16.01.2017 16:17:47
надо?
Беларусь
"Анонимно" 16.01.2017 16:19:49
конечно
Беларусь
"Анонимно" 16.01.2017 17:23:34
Спасибо!
Беларусь
"Анонимно" 17.01.2017 18:30:40
а ЭСЧФ если не выставить 20.01.2017, то нельзя взять к вычету в декабре 2016 ?
Беларусь
"Анонимно" 17.01.2017 18:58:37
а ЭСЧФ если не выставить 20.01.2017, то нельзя взять к вычету в декабре 2016 ?
___________
Россиянин работает без НДС. Что ему нужно выставлять? Мы берем к вычету таможенный НДС.
Беларусь
"Анонимно" 17.01.2017 19:05:09
если оплатил до 20-го
Беларусь
"Анонимно" 17.01.2017 19:12:18
Мы работает по оплате. Импорт был получен и оплачен в декабре. НДС оплатили 17.01.17г Можно брать НДС к зачету? На портал еще не выставили.
Беларусь
"Анонимно" 17.01.2017 20:19:30
«Анонимно» 17.01.2017 18:58:37

в 2017 у вас такое не прокатит
Беларусь
"Анонимно" 17.01.2017 20:23:35
«Анонимно» 17.01.2017 19:12:18

вот у меня тоже такой вопрос

читаю про эсчф, что надо выставить на портал в день уплаты налога но не ранее отправки заявления о ввозе и не позднее 20-го.
Если вы оплатили 17-го, это означает что надо было заявление подать и ЭСЧФ выставить 17-го
Или можно вам до 20-го подать заявление о ввозе и выставить ЭСЧФ?
как будет в 2017г.?
Беларусь
Каталина 17.01.2017 20:26:15
Вопрос: Ввезли товар из России и уплатили в срок «ввозной» НДС. Когда составить ЭСЧФ?

Ответ: ЭСЧФ нужно создать и направить на Портал в день уплаты «ввозного» НДС. Однако не ранее, чем подали заявление о ввозе товаров (абз. 2 п. 6 ст. 106-1 НК).

14.12.2016

Copyright: (C) ООО «ЮрСпектр», 2016
Исключительные имущественные права на данный
авторский материал принадлежат ООО «ЮрСпектр»

Вопрос-краткий ответ: Ввезли товар из России и уплатили в срок «ввозной» НДС. Когда составить ЭСЧФ? <на 14.12.2016> {КонсультантПлюс}.
Беларусь
"Анонимно" 17.01.2017 20:51:48
Мы работает по оплате. Импорт был получен и оплачен в декабре. НДС оплатили 17.01.17г Можно брать НДС к зачету? На портал еще не выставили.
____
Девоньки, где на портале выставлять эту ЭСЧФ??? Помогите, пожалуйста. Первый раз буду.
Беларусь
"Анонимно" 17.01.2017 23:14:10
евоньки, где на портале выставлять эту ЭСЧФ??? Помогите, пожалуйста. Первый раз буду.
---------
спасибо справилась
---------------
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-12 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru