Скажите у Вас в 1с тоже при формировании оборотки по счету за год суммирует суммы неденоминированные с деноминированными.Или это только у меня так. Программист говорит что по другому не как.
Не поленитесь, сделайте проводки по каждому счету за 30 июня 2016г. Например, у Вас остаток по расчетному счету на 1 июля 5000000= Делаем проводку 30.06. 00 51 4999500= и получится 500 деном.на 1 июля. И так по каждому счету и на 1 января 2017г к балансу у Вас будут правильные остатки. Счет 60 и 76 делать так по каждому поставщику.