|
|
|
|
|
|
по декларации УСН
19.01.2017 11:32:08
|
|
|
у нас УСН без НДС. Подскажите, пожалуйста, если организация, по которой была кредиторская задолженность ликвидирована 31.03.2016, то уточненку по налогу я должна в 1-ом квартале подать или право на эти деньги возникает 01 апреля. И уточненку подавать по 2-му кварталу. Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 11:40:36
|
|
|
да включите в 4 кв. эту кредиторку и все, если найдут потом , то пеню посчитают.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 11:42:18
|
|
|
я всё равно буду уточнять суммы по предыдущим периодам, поэтому хочу верно эту сумму внести
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 11:43:58
|
|
|
Уточненные за текущий год не надо , в табличке к отчету за 4 кв. указываете суммы к доплате по периодам с + , или к уменьшению с -
Беларусь
|
|
|
Автор
19.01.2017 11:45:29
|
|
|
да, спасибо, я буду вносить в табличку. И не знаю в март или июнь эту сумму внести?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 12:26:59
|
|
|
?
Беларусь
|
|
|
Новичок
19.01.2017 12:37:10
|
|
|
подскажите пожалуйста! ЧУП при начале деятельности была приобретена печать (сентябрь 2015г) и БСО (январь 2016), документы (ТТн) на них есть, а вот оплаты нет (директор оплачивала своими средствами и квитанции не предоставила, утеряны) получается висит задолженность перед бланковыдом и организацией по изготовлению печати. Нужно ли списать эту задолженность и оплать налог при УСН с этих сумм?как быть? Еще покупали в феврале 2016 косметику (ТТН есть, а документов на оплату нет), я так понимаю, что это будет тоже внереализационный доход и лучше в декларации за 1 кв 2017 включить его в налогооблагаемую базу?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-6
|
|
|
|
|