На сч.18 остался НДС, по которому 90 дн. наступит в 2017г. В разделе 4 мы его где-то отражаем? А тот , что висел на начало 2016г? Хочется их в стр. 11 и 2 поместить, но как-то сомневаюсь...
Спасибо! Пустые стр.2 и 11 за 2016г. С 2017г. заполняем!
Беларусь
"Анонимно"20.01.2017 10:48:23
а я заполнила 4 раздел стр. 2 у меня на 17 год по польскому ввозному остаток на 2017. уточненку подавать? или это не сильное нарушение? Блин, как быть?