Не провела один акт (полученный) за декабрь 2016, а декларация по НДС сдана. ЭСЧФ на портале мною подписана по этому акту. Декларацию переделывать не хочется, НДС опять распределять тоже. Можно ли этот НДС оставить на сч. 18,3, а к вычетам взять в 2017году?