|
|
|
|
|
|
Анонимно
24.01.2017 16:20:01
|
|
|
объясните мне такой момент. про вычеты НДС, которые согласно полученным ЭСЧФ я знаю. а вот про то, если я не на все свои отгрузки буду выставлять? есть покупатели без НДС, им мой ЭСЧФ ни разу не надо. и таких у меня много. что будет, если я по этим отгрузкам не выставлю ЭСЧФ?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
24.01.2017 17:08:02
|
|
|
Думаю что это трактуется как нарушение. Вы обязаны выставить, я просто пока еще не до конца понимаю технологию заполнения деклараций за январь или за квартал, но вроде на основании этих данных и заполняется.
Беларусь
|
|
|
Автор
24.01.2017 17:27:53
|
|
|
так что, если я не выставлю - у меня отгрузку снимут? и налог уменьшат? сильно сомневаюсь...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.01.2017 17:43:28
|
|
|
Нет штраф дадут за невыставленные ЭСЧФ
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.01.2017 19:47:19
|
|
|
Обязанность есть, штрафа нет http://www.buh.by/mes.asp?b=1&t=375398
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.01.2017 19:53:54
|
|
|
вы должны выставить эсчф, что бы на портале отразилась вся ваша выручка
Беларусь
|
|
|
Автор
24.01.2017 20:15:08
|
|
|
так а если я не выставлю? и не отразится выручка на портале, тогда что?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.01.2017 20:17:47
|
|
|
Автор 24.01.2017 20:15:08
так а если я не выставлю? и не отразится выручка на портале, тогда что? ------------------------- Тогда у вас данные налоговой декларации по НДС не сойдутся с данными портала, а поскольку предусматривается камеральный контроль при приеме деклараций, то будут вопросы при сдаче отчетности.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
24.01.2017 20:33:16
|
|
|
при приеме деклараций, то будут вопросы при сдаче отчетности. ------- вот это логично. декларацию инспектор отметит вам «с ошибками». необходимо будет подать уточнение. таким образом, пока не выравняется сумма по эсчф с декларацией, вашу декларацию инспектор не примет
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
25.01.2017 8:27:29
|
|
|
Так по отгрузкам без НДС уже убрали обязанность выставлять,еще в последних числах декабря было письмо ИМНС.А где есть база для НДС нужно.Если не выставите,сразу придет сообщение о расхождении и будете каждый месяц объяснительные строчить.Оно вам надо?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
25.01.2017 14:14:57
|
|
|
Так у автора есть база, я так понимаю покупатели без НДС-ки и им типа не нужно к вычету ( у меня таких 80% покупателей). Но выставляю всем естественно. Висят в статусе «Выставлен» без «подписан».
Беларусь
|
|
|
Тата
25.01.2017 14:31:50
|
|
|
На семинаре сказали, что вас не должно волновать покупатель работает с НДС или без. Если есть отгрузка с НДС (есть база), то вы должны выставить ЭСЧФ. Грубо говоря, камеральный контроль налоговой будет таким = ваши выставленные ЭСЧФ - ваши принятые ЭСЧФ = НДС к уплате.
Беларусь
|
|
|
Тата
25.01.2017 14:33:55
|
|
|
Я еще вас не должно волновать подписан ЭСЧФ или нет. Кроме возврата товара. Там так Если первичный ЭСЧФ подписан, то должен быть подписан и дополнительный. Если не подписан первичный, то может и дополнительный не быть подписанным.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-12
|
|
|
|
|