У нас (ОСН) был возврат товара, отгруженного в 2015 году, покупателем в январе 2017 года. Мною была создана доп.ЭСЧФ без ссылки на исходную с отрицательными значениями. Правильно ли я понимаю: мне покупатель должен подписать этот ЭСЧФ, чтобы я могла уменьшить начисленный ранее НДС? А если покупатель не плательщик НДС и соответственно, не подпишет мне ничего - что тогда?