|
|
|
|
|
|
Фиалкус
07.02.2017 15:19:55
|
 |
 |
Девочки, мальчики, подскажите, пжл, как вы организовали контроль ЭСЧФ в 1С (если нет спец блока по учету)? Может забалансовые счета вводили или субсчета к 18?
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Валентина
07.02.2017 15:29:02
|
 |
 |
Я сделаю табличку, куда выписываю всех поставщиков и НДС, потом сверяю с порталом, подписываю, остается видно кто не выставил.Сейчас у меня только по коммуналке арендодатель не все ЭСЧФ выставляет.Планирую сделать отдельный субсчет в 1С и туда вешать тот НДС, на к-й нет ЭСЧФ.Или брать сразу на затраты.Еще думаю, что лучше.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.02.2017 15:33:19
|
 |
 |
я распечатываю 18, а в ЭСЧФ делаю фильтр и отмечаю кто вытавил
Беларусь
|
 |
 |
Фиалкус
07.02.2017 15:34:48
|
 |
 |
В экселе я тоже делаю, но хочется в 1С. На 18 завела 18/7 - «подтвержденный эсчф НДС» 1-по ОС, 2-по ТМЦ, 3-по товарам и делаю туда ручные проводки ( 18/7-18/3, 18/7-18/4), загвоздка в том, что программно книгу покупок надо переделать, т.к. она на другие субсчета заточена
Беларусь
|
 |
 |
Фиалкус
07.02.2017 15:35:54
|
 |
 |
Это по входящему, а на выставленные еще не придумала.. там же округления вылазят - пока только в экселе..
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.02.2017 15:37:11
|
 |
 |
а что вы хотите проверить в выставленых
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.02.2017 15:37:43
|
 |
 |
простите в выставленных
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.02.2017 15:39:25
|
 |
 |
у меня по сч. 18.11 и 18.11 настроена аналитика по постащикам,все видно
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.02.2017 15:39:34
|
 |
 |
ой, 18.11 и 18.12
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.02.2017 15:40:24
|
 |
 |
Это по входящему, а на выставленные еще не придумала.. там же округления вылазят - пока только в экселе.
а зачем вам эта табличка? сверяете обороты по 90.1 и 90.2
Беларусь
|
 |
 |
Фиалкус
07.02.2017 15:40:53
|
 |
 |
округления по периоду
Беларусь
|
 |
 |
Валентина
07.02.2017 15:41:09
|
 |
 |
Фиалкус, я предлагаю сделать (чтобы не переделывать книгу покупок) сначала с 18 счета перенести тех поставщиков вручную на отдельный субсчет, которые не выставили ЭСЧФ, а потом провести операцию КНИГА ПОКУПОК, чтобы в зачет пошел только тот НДС, на к-й есть ЭСЧФ.Будут же обновления программы, чтобы меньше было ручных проводок по книге покупок.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.02.2017 15:42:08
|
 |
 |
Фиалкус 07.02.2017 15:40:53 округления по периоду --- какие окрукления у вас???
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.02.2017 15:43:07
|
 |
 |
извините округления, блин что со мной
Беларусь
|
 |
 |
Фиалкус
07.02.2017 15:51:34
|
 |
 |
У меня еще розницы, услуги и опт - по 3 и 4 кв вылазят, пусть копейки, но есть... Валентина 07.02.2017 15:41:09 - как вариант, спасибо!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
07.02.2017 16:09:25
|
 |
 |
Немного не по теме: у меня реализация по ставкам 10 и 20%, порядка 200 шт эсчф за месяц, в каждой порядка 50 позиций, естественно будут округления. Перед составлением декларации за январь решила через камеральный контроль сверить налоговую базу и начисленный НДС по разным ставкам. Создала и запустила камеральный контроль, он ничего не показал, позвонила по 110, а мне говорят, что эта функция работает только если будет подана декларация, т.е. лотерея - я подаю декларацию по данным БУ и если налоговые базы и НДС совпали, то хорошо, а если есть отклонение хотя бы 1 коп, то надо подавать уточненную.
Беларусь
|
 |
 |
Фиалкус
07.02.2017 16:18:40
|
 |
 |
Так и я - сразу декларацию в экселе (спец форма) делаю - потом сверяю и корректирую
Беларусь
|
 |
 |
1
07.02.2017 19:12:15
|
 |
 |
ужас.такое ощущение что мы-бухгалтера-враги для своего государства и нас надо просто-задавить.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.02.2017 0:09:42
|
 |
 |
Я провожу книгу покупок, как раньше, просто вручную вычеркиваю из нее тех, кто не выставил эсчф. У меня таких в месяц всегда пару штук. Ндс остается на 18.1
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.02.2017 0:16:02
|
 |
 |
Мне не надо ничено делать. В 8-ке есть пимпочка подтвержденный ндс. Ставлю птичку- прога берет в книгу покупок. Остальной остаетч висеть на 18.
Беларусь
|
 |
 |
Анонимно
08.02.2017 9:30:46
|
 |
 |
Поскольку у меня версия 1С7,7, то я решила делать так Книгу покупок формировать как и ранее Авт. проводки создаются Д-т 18/9 НДС к зачету К-т 18/3, 18/4 А те счета которые выставили в эл. базе поставщики Д/т 68,25 расчеты по НДС К-т 18/9 Соответственно будут оставаться какие-то суммы на 18/9 А потом в конце года спишу на неучитываемые при налоге на прибыль. Если очень много поставщиков сверить нереально
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-20
|
|
|
|
|