|
|
|
|
|
|
Декларация по НДС экспорт
13.03.2017 14:37:08
|
 |
 |
Пожалуйста, объясните мне как заполнить декларацию по НДС, если был экспорт в РФ. оборот по ст. 20% = 61800 ндс-10300 оборот по ст. 0% = 2100 ндс 0 итого оборот 63900 Всего вычеты 8500 Я рассчитываю уд. весом вычеты для каждой ставки: вычеты под ст.0 2100/63900х8500 =279,34 вычеты под 20% - 61800/63900*8500= 8220,66. А что дальше делать я не понимаю. Наверное я должна взять НДС в зачет в пределах своего начисленного (т.е. 10 300 (начислен), а 8500 к зачету). ой, что то я запуталась... помогите пожалуйста разобраться
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
13.03.2017 15:33:17
|
 |
 |
пожалуйста, не оставьте без внимания
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.03.2017 15:35:49
|
 |
 |
В сьр. 15 ставите все вычеты 8500 . У вас к доплате разница будет 10300-8500 .
Беларусь
|
 |
 |
Автор
13.03.2017 15:44:26
|
 |
 |
В сьр. 15 ставите все вычеты 8500 . У вас к доплате разница будет 10300-8500 _______________ а в каком случае нужно рассчитывать НДС по экспорту уд. весом, когда начисленные меньше чем к зачету?
и еще вопросик, экспортный оборот отражать еще в стр. 8 4 раздела декларации или стр. 3 ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.03.2017 15:45:28
|
 |
 |
а в каком случае нужно рассчитывать НДС по экспорту уд. весом, когда начисленные меньше чем к зачету?
--Да , когда вычеты больше начисленного.
и еще вопросик, экспортный оборот отражать еще в стр. 8 4 раздела декларации или стр. 3 ?
надо
Беларусь
|
 |
 |
Автор
13.03.2017 15:51:05
|
 |
 |
и еще вопросик, экспортный оборот отражать еще в стр. 8 4 раздела декларации или стр. 3 ?
надо ___________ спасибо, только я не поняла ответа на этот вопрос, в какой все таки строке отражать оборот по 0% ставке, в строке 3 или 8 ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.03.2017 15:52:44
|
 |
 |
в стр. 3 сумма 279.34 ., в стр. 8 - 2100 и 8.1 если РФ
Беларусь
|
 |
 |
Автор
13.03.2017 16:01:55
|
 |
 |
спасибо большое
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.03.2017 16:27:04
|
 |
 |
заявление в элеткронном подтверждении у вас есть?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
13.03.2017 16:31:39
|
 |
 |
Да, заявление есть Только вот прочла по заполнению декларации по НДС, что строка 3 IV раздела не заполняется если значение стр. 16 положительное, т.е. эту строку 3 заполнять только тогда, когда НДС начисленный больше НДСа который в зачет?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.03.2017 16:51:21
|
 |
 |
так увас вычеты все равно меньше, так и ставьте просто 8500 и уд.вес не рассчитываете, в след.квартале картина поменяется - тогда и смотрите
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.03.2017 17:02:28
|
 |
 |
и про эсфч не забудте
Беларусь
|
 |
 |
Автор
13.03.2017 18:49:49
|
 |
 |
так увас вычеты все равно меньше, так и ставьте просто 8500 и уд.вес не рассчитываете _____________________ т.е. строку 3 раздела IV вообще не заполнять, а просто показать в стр . 8 и 8.1 экспортный оборот? и в стр. 15в (вычеты) ставлю свои 8500?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.03.2017 9:12:47
|
 |
 |
up
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.03.2017 9:13:50
|
 |
 |
т.е. строку 3 раздела IV вообще не заполнять, а просто показать в стр . 8 и 8.1 экспортный оборот? и в стр. 15в (вычеты) ставлю свои 8500?
да
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.03.2017 9:27:13
|
 |
 |
спасибо
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-15
|
|
|
|
|