|
|
|
|
|
|
акты не вовремя
29.03.2017 22:11:25
|
 |
 |
доброго дня! у меня такой вопрос: директор не вовремя предоставляет акты в бухгалтерию (акты выполненых работ (наша выручка)) просит на словах проводить, мол потом донесу, в результате в декларации выручку показываем больше, чем по документам, ну и конечно же путаница в бух учете. прошу совета: может правильнее будет учет по имеющимся документам, а поступившие документы прошлого отчетного периода проводить в день поступления оригинала документа? можно ли документ подписаный в январе, провести в июне (к примеру, заверив подписью бух и датой поступления) , или уточненки подавать?
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
29.03.2017 22:13:58
|
 |
 |
Уточненки надо подавать. Поведение вашего директора не дает вам право выручку января отражать в июне.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.03.2017 8:24:16
|
 |
 |
Своему директору я говорю: бухгалтер работает с готовым пакетом документов! Сразу было тяжело. Зато сейчас красота! Ничего на словах не провожу. Когда надо подаю уточненки.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.03.2017 8:39:31
|
 |
 |
а вот я.... работаю с бухгалтерией, как в сказке.... завела журнал регистрации актов выполненных работ.... и по журналу делаю отчет в бухгалтерию, а потом в течение месяца, я собираю оригиналы доков (всех-всех) научила заказчиков вовремя высылать доки... вот так.... все проводим вовремя....
Беларусь
|
 |
 |
БТР
30.03.2017 8:46:39
|
 |
 |
Если вы работаете в строительстве, то акты вып. Работ передаются в бухгалтерию по реестру, который подписывает ответственное лицо. В реестре все расписано и субподрядчики и НДС. Как только это внедряется на предприятии, то работа чудесным образом улучшается
Беларусь
|
 |
 |
MN
30.03.2017 8:59:16
|
 |
 |
Автор, надо делать уточненки. Я тоже в таком варюсь. По общему правилу в договоре прописан момент реализации: дата ТН, ТТН, акта. Соответственно, если ко мне приходит подписанный документ с датой выписки, то эту дату нужно и учитывать для определения выручки по реализации. В ином случае нужно менять дату документа, но не только нашего, но и заказчика, а это уже совсем другая история.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.03.2017 9:13:12
|
 |
 |
Так с эсф сейчас же всё.. не будет сходиться с декларациями загруженные вами эсф на портал... уточненку позже подать.. а эсф позже примут?
Беларусь
|
 |
 |
MN
30.03.2017 9:20:15
|
 |
 |
Так с эсф сейчас же всё.. не будет сходиться с декларациями загруженные вами эсф на портал... уточненку позже подать.. а эсф позже примут? ------------------ Я выгружаю все что у меня проходит по 1С. А потом корректирую, аннулирую и т.д. и т.п. Главное, задним числом ничего не делать в 1С. За чем слежу строго.
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-7
|
|
|
|
|