| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
06.04.2017 10:41:34
|
 |
 |
Есть НДС, уплаченный на таможне в 2016 году, 90 дней истекли в 2017. Выставляю до 10 -го ЭСЧф и принимаю к вычету?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
06.04.2017 10:46:32
|
 |
 |
да
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.04.2017 11:32:55
|
 |
 |
В строке сумма НДС, уплаченная при ввозе при проверке просим ставить код ТНВЭД. Вы ставите?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.04.2017 11:45:25
|
 |
 |
А если я в 2016 выставила ЭСЧФ по НДС, который по 90 дням переходит на 2017, мне же не нужно еще выставлять?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.04.2017 12:04:48
|
 |
 |
Читаю, не понимаю. Если я ставлю в эсчф дату выпуска товара в дату совершения операции и мне надо воспользоваться функцией отложенный вычет. А если я не хочу пользоваться этой функцией, то мне ставить дату, на которую приходится 90 дней или 31.03?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.04.2017 12:31:01
|
 |
 |
«Анонимно» 06.04.2017 12:04:48 yf которую приходится 90 дней, только теперь уже 60
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.04.2017 13:59:48
|
 |
 |
Девочки. так надо еще раз в 2017 году выставить ЭСЧФ по импорту (90)дней, если я уже выставляла в 2016г (4 квартал).
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.04.2017 14:32:57
|
 |
 |
Как я поняла, то надо, если поставили дату выпуска в дате операции сделать отложенный вычет, в Конс+ написано, чтоб не делать отложенный вычет ставить дату 90 дней.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|