Что-то заклинило... Если поставщик РБ выставил ЭСЧФ после 10 числа месяца, след. за отчетным, но до 20 числа(до предоставления мною декларации по НДС) и я этот ЭСЧФ до 20 числа подписал. Я ж беру к вычету? Или я неправильно читаю ст. 107 п.6-1?
Вот и я вчера недосчиталась счета от Белтелекома и одного поставщика. Так что ... берем после 10 но до 20?
Беларусь
"Анонимно"11.04.2017 10:06:41
Все, что пришло и подписано до сдачи декларации берем в отчетный период. По крайне мере так было за январь и февраль.
Беларусь
"Анонимно"11.04.2017 10:13:23
Да, пункт 6,1 статьи 107 это подтверждает. Только что почитала.
Беларусь
Сид11.04.2017 10:38:15
И в ГБ№12 в примерах стр.27 тоже
Беларусь
"Анонимно"11.04.2017 15:19:23
А как быть с ИП по оплате? Если я не оплатила товар полученный от ИП в марте. Но могу оплатить до 20 апреля. Правомерно ли этот НДС будет принять к вычету в марте????
Беларусь
"Анонимно"11.04.2017 15:20:59
Правомерно ли этот НДС будет принять к вычету в марте????
Как примете , если нет от ИП СЧЭФ за март?
Беларусь
"Анонимно"11.04.2017 15:28:53
Получается отгрузка в марте, оплачена до 20 апреля.И счета будут до 20 апреля.