Коллеги! В этом квартале, получилась ситуация начисленный НДС по реализации (только ставка НДС- 20%) меньше суммы вычетов. 1.Нужно руководствоваться ст.103 п.5 НК и в декларации вычеты взять в пределах начисленного НДС по реализации? Не понимаю как правильно отразить разницу по вычетам.
взять в пределах начисленного, к уплате будет 0, остаток на след месяц
Беларусь
Автор12.04.2017 15:36:23
Спасибо! Как отразить остаток ? В ЭСЧФ в управлении вычетами на сумму остатка отразить в апреле?
Беларусь
"Анонимно"12.04.2017 15:54:22
не надо никаких управлений, просто в декларации в пределах заполняйте и в справочно укажите сколько всего вычетов. У меня так вообще весь ндс перекрывают вычеты еще прошлого года
Беларусь
не автор12.04.2017 15:56:00
а как с 2016г. НДС переходит на 2017г ? Что нужно с ним сделать, чтобы он перешел на вычеты 2017 ?
Беларусь
"Анонимно"12.04.2017 16:14:47
я не знаю но думаю ничего делать не нужно - не ваша печаль, мы же указывали в справочных данных за прошлый год это все.