...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 13.04.2017 17:29:30
Коллеги, у кого есть переходящий НДС с прошлого года по импорту товара и уже принята декларация по НДС? Как у вас прошел камеральный контроль, у меня этот ндс по КК_16 попал в стр. 1.3 раздела 4. А ведь этот ндс отражается по стр.2 НДС не принятые к вычету в прошлом налоговом периоде.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Оля 13.04.2017 18:48:01
У меня в прошлого года неиспользованного 28 000 НДС.....все красиво отразилось и декларация принята.
Беларусь
"Анонимно" 13.04.2017 19:10:30
И в строке 2 он тоже отражается. Декла принята инспектором.
Беларусь
"Анонимно" 13.04.2017 19:14:30
Может быть у Вас дата совершения не та в ЭСЧФ стоит?
21.3. в строке 3 «Дата совершения операции» - дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует:
моменту фактической реализации объектов, определяемому в соответствии с законодательством, или иной дате, если указание такой даты предусмотрено настоящей Инструкцией;
(в ред. постановления МНС от 13.01.2017 N 1)
дате, относящейся к отчетному периоду, в котором должен быть отражен (откорректирован, исключен) в налоговой декларации соответствующий оборот по реализации объектов в случае, когда момент фактической реализации объектов не соответствует дате отражения (корректировки, исключения) оборотов в налоговой декларации. В таком случае может указываться дата, соответствующая последнему дню определенного отчетного периода;
последнему дню отчетного периода при реализации объектов физическим лицам, за исключением случая выставления ЭСЧФ по требованию покупателя в соответствии с пунктом 4-1 статьи 105 Налогового кодекса Республики Беларусь;
дате принятия на учет ввезенных товаров в соответствии с законодательством либо последнему дню отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету в соответствии с законодательством, если указание иной даты не предусмотрено настоящей Инструкцией.

гл. 3, Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25.04.2016 N 15 (ред. от 13.01.2017) «Об установлении формы электронного счета-фактуры и утверждении Инструкции о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры»
Беларусь
Автор 13.04.2017 19:27:55
Дата совершения операции указана верно. Я не могу понять почему в камеральном контроле этот НДС указан по строке 1.3. Хотя по строке 2 я не нашла камерального контроля, он не предусмотрен. может поэтому?
Беларусь
КВН 13.04.2017 20:54:27
Если право на вычет по импорту у вас наступает в 1 кВ 2017, то в декларации за 2016 вы не должны были отражать непринятый ндс по импорту в п.2.
Беларусь
Рулон Обоев 13.04.2017 21:08:32
Если права на вычет не было в 2016 году, то и сумму НДС нельзя отражать в строке 2 в 2017 году.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-6 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru