Товар поступил от ИП-плательщика НДС 12.12.2016. Оплатили за товар 19.01.2017. ИП выставил ЭСЧФ 19.01.2017. И усе. Я зависла. НДС по этой поставке я приняла по ПУД в 2016 году. А теперь не идет сумма НДС к вычету на портале и по декларации? Что делать?
НДС брали к вычету в 2016 году по ПУД+письмо. Письмо у вас есть от ИП? Скорее всего нет. т.к. ИП не имело право выставлять эсчф без оплаты. Вы взяли в 2016 году лишний НДС к вычету. Подавайте уточненку. И берите к вычету в 2017году.