Пожалуйста помогите с ЭСЧФ. Я ИП . зашел на портал, подписал все входящие. Что мне дальше делать чтобы посмотреть какой «входной» НДС? в поиске по бухбаю я просто запутался , помогите
Что мне нужно поставить в камеральном контроле?Дата совершения с 1.01 по 31.03? а дата выставления?
Беларусь
"Анонимно"19.04.2017 14:32:47
Автор 19.04.2017 14:29:41 просто дата совершения ставите квартал и всё - запустить контроль
Беларусь
"Анонимно"19.04.2017 14:34:37
Автор , не путайте мониторинг и камеральный контроль.
Беларусь
"Анонимно"19.04.2017 14:35:07
Автор , а вы с НДС сами работаете?
Беларусь
Автор19.04.2017 14:35:54
спасибо посмотрел.Но там суммы приплюсовали аннулированный ЭСЧФ.В декларации я ставлю ведь без этих сумм входной?
Беларусь
Автор19.04.2017 14:36:20
да я с НДС ставка 0%
Беларусь
"Анонимно"19.04.2017 14:41:51
спасибо посмотрел.Но там суммы приплюсовали аннулированный ЭСЧФ.В декларации я ставлю ведь без этих сумм входной?
да , вычет по анулированным не берете
Беларусь
Автор19.04.2017 14:42:30
спасибо большое
Беларусь
Автор19.04.2017 14:46:04
Скажите еще такой вопрос.Есть организация которая мне не выставила ЭСЧФ.Значит эту сумму входного НДС я не включаю в декларацию? и если они выставят потом, то возьму в следующем квартале? уж простите меня
Беларусь
"Анонимно"19.04.2017 14:47:24
Скажите еще такой вопрос.Есть организация которая мне не выставила ЭСЧФ.Значит эту сумму входного НДС я не включаю в декларацию? и если они выставят потом, то возьму в следующем квартале? уж простите меня ________ Присоединяюсь. Нам и не выставят. На затраты могу взять этот НДС?
Беларусь
"Анонимно"19.04.2017 15:05:33
Вы ж выручкупо оплате считаете ? А вот Вы подписали входящие свои: Вы оплатили за свои входящие? Смею думать надо нажимать кнопку подписать и управлять вычетами , указать дату оплаты и подписывать строго после оплаты или до 10 числа месяца следующего за месяцем отгрузки и оплаты или 2 дня после оплаты.
Беларусь
Автор19.04.2017 15:10:17
то есть если что то не оплачено я не беру в вычеты? а беру в след квартале?