Запуталась в 3-х соснах... У меня не С1, и НДС в программе я всегда начисляю расчетный, как в декларации. Сейчас по ЭСЧФ у меня на 10 копеек меньше, ставлю в стр.11 - -0,1 . В бухучете делаю проводку Д90/10 К68/21 -0,1. Получается увеличение налогооблагаемой базы по прибыли на 20 копеек!!! Где я ошиблась? У меня в голове это никак не укладывается... Срочно помогите, пожалуйста.