| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
28.04.2017 15:48:56
|
 |
 |
день добрый,подскажите пожта если в организации несколько видов деятельности в т.ч услуги парикмахерской-которые не облагаются ндс- что с вычетами на оборот по льготе?надо вычленить и на затраты? а если нет возможности высчитать?спасибо
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
28.04.2017 15:51:42
|
 |
 |
Должны вычленить и на затраты , все это считается . Иначе Вы увеличили свои вычеты.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.04.2017 16:05:43
|
 |
 |
вы же учет выручки облагаемой и не облагаемой ведете-вот по удельному весу и вычеты рассчитывайте.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.04.2017 17:18:15
|
 |
 |
спасибо.в общей сумме то на то и выходит.если вычеты уменьшить
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
28.04.2017 20:13:45
|
 |
 |
А мне предыдущий бух доказывала, что не нужно ничего распределять блин, у меня раньше не было по разным ставкам реализации и я охотно с ней почти согласилась, но с сомнениями(хотя я читала в НК, что есть такое), сейчас нужно получается подать уточненные мля( у меня реализация по 10, 20%,0%(аптечки), а с вычетами как быть сейчас в ЭСЧФ за 1-й квартал, если они все подписаны без управления вычетами
Беларусь
|
 |
 |
Автор
28.04.2017 21:40:43
|
 |
 |
в вашем случае засада полная при таком кол ве разных ставок-я бы на консультацию хотя бы в имнс-
Беларусь
|
 |
 |
Лелик
29.04.2017 11:32:37
|
 |
 |
А метод раздельного учета налоговых вычетов здесь не поможет? Может так выгоднее будет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.04.2017 13:00:43
|
 |
 |
распределять входной НДС с отнесением части его на затраты надо,когда есть обороты БЕЗ НДС и облагаемые. А если 0%,10 и 20 и если все вычеты в пределах начисленного,то не страшно если они не распределялись.Другое дело если вычетов больше,чем начисленного НДС-там есть нюансы.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|