| |
|
|
| |
|
|
7
25.05.2017 18:37:05
|
 |
 |
Начали оказывать услугу физич.лицам по договорам. При заключении договора берем предоплату, пробиваем по КСА. Отдельного счетчика нет, в Z отчете все в куче и предоплата и оплата остальных услуг по факту. В след месяце акт выполненных работ, остаток снова пробиваем по КСА, снова в z отчете все в куче и предоплата и факт). Как правильно составить проводки, чтоб отразить предоплату? кроме как сторнировать по договорам всю выручку и проводить по актам ничего на ум не приходит. Может кто натолкнет на мысль?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
25.05.2017 18:45:41
|
 |
 |
Проводка на предоплату элементарная Д62К50. Но пока вы не телепат, чисто по z-отчётам вы всё равно никак не угадаете, какую сумму туда ставить. Нужен отдельный отчёт от исполнителей на принятые предоплаты.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.05.2017 19:00:56
|
 |
 |
В любом КСА есть счетчик не один. А у Вас какая модель КСА???
Беларусь
|
 |
 |
у
25.05.2017 21:48:52
|
 |
 |
А у вас по оплате или по отгрузке учет? Если по отргузке, то значит с ведением бух учета, и это значит что вы используете вспомогательные забалансовые счета. Если по оплате, то все понятно.
Беларусь
|
 |
 |
Ya
26.05.2017 9:12:54
|
 |
 |
Проводка на предоплату элементарная Д62К50 _________________________________ Правильно, и ведете учет на 62 счете по ФИО контрагентов. Потом закрываете АВР. Надо составлять договора с физлицами.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.05.2017 9:16:16
|
 |
 |
Правильно, и ведете учет на 62 счете по ФИО контрагентов. Потом закрываете АВР. Надо составлять договора с физлицами.
Так и делаю , аванс списываю на выручку , когда продавцы дают отчет по договорам. К договору еще они расписывают когда был аванс и когда остальная оплата.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.05.2017 9:17:22
|
 |
 |
Я выписывала 2 приходных ордера: в одном указывала 90 счет, в другом 62.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.05.2017 13:16:06
|
 |
 |
Проводка на предоплату элементарная Д62К50?
Беларусь
|
 |
 |
Лариса
29.05.2017 14:39:26
|
 |
 |
Мы делаем так: 1.Пробиваем предоплату по кассе. 2.На сумму предоплаты составляем реестр предоплат за день(разработали сами). 3.Сумму предоплат исключаем из выручки согласно реестру. 4. Проводка на предоплату такая же как и на оплату Д 50 К90
Беларусь
|
 |
 |
Лариса
29.05.2017 14:40:59
|
 |
 |
5.В выручку берём по актам.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.05.2017 14:46:00
|
 |
 |
Ох, Лариса , как бы стрмно все у вас.
Беларусь
|
 |
 |
Лариса
29.05.2017 15:03:44
|
 |
 |
А в чём вы видите стремность? В реестре указано от кого принята предоплата, паспортные данные.В конце дня выписываем отдельный ПКО, где указано что это предоплата с приложением реестра.Когда отгружаем товар -выписываем ТН(у нас розница) и тогда берем в выручку. По-моему всё чётко и понятно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.05.2017 15:06:57
|
 |
 |
Проводка на предоплату такая же как и на оплату Д 50 К90
вот эта проводка на предоплату как -то не айс. А потом сторнитуете К90 согласно реестра ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.05.2017 15:07:15
|
 |
 |
А в чём вы видите стремность? ________ Ну как минимум странно предоплату отражать как выручку в бухучёте, а потом реестр для налогового учёта рисовать. В остальном - ок
Беларусь
|
 |
 |
Лариса
29.05.2017 15:19:19
|
 |
 |
Ой, извините.неправильно написала. Проводка на предоплату Д50 К62. На 90 она попадает , когда товар списываем оплаченный.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-14
|
|
| |
|
|