| |
|
|
| |
|
|
Выручайте, не могу разобраться
30.05.2017 12:46:02
|
 |
 |
Получила товар в МАРТЕ, выставили ЭСЧФ исходную - я ее подписала и взяла в зачет НДС. Вернула этот же товар поставщику в МАЕ и поставщик выставил Исправленную ЭСЧФ аннулировав Исходную МАРТОМ, а не Маем. Сейчас сделала КК за 1кв. и у меня отклонение на сумму НДС по возврату. Я не могу понять, сейчас нужно уточненную за 1кв. подавать?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
30.05.2017 12:49:34
|
 |
 |
Вообще то надо было маем аннулировать. Вас подставили....И теперь надо подавать уточненку и доплачивать НДС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.05.2017 12:54:27
|
 |
 |
1. Возврат предусмотрен договором? Если нет, то это ваша реализация с выставлением ЭСЧФ вами. 2. Если все-таки возврат - это действительно возврат, то он случился в мае, а не в марте, и ваш поставщик фигню сделал.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.05.2017 12:56:07
|
 |
 |
а вы что аннулирвоанную подписали им?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
30.05.2017 13:03:16
|
 |
 |
а вы что аннулирвоанную подписали им? ________________ к сожалению Да, подписала, сразу не увидела что дата аннулирования Исходной МАРТОМ (в 1с не видно), потом зашла на портал и обнаружила эту фигню. Позвонила поставщику и мы вместе с ней Аннулировали ЭСЧФ дополнительную (на возврат товара) и все, на этом дело прекратилось. НО это же не верно, как сейчас выйти из этой ситуации?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
30.05.2017 14:18:48
|
 |
 |
подниму, может кто нибудь подскажет как поступить в этой ситуации
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|