| |
|
|
| |
|
|
ЭСЧФ экспорт
05.06.2017 16:06:39
|
 |
 |
Отгрузили товар на экспорт в РФ в марте 2017, заявление на портал пришло в апреле 2017. Когда и каким числом выставлять ЭСЧФ на портал?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Лена
05.06.2017 16:11:54
|
 |
 |
и у меня так же. Экспорт первый раз. Прочитала в НК, что в декларацию включать через 180 дней. А заявление из РФ пришло сейчас. Можно уже включить этот экспорт в деклу за май? Или обязательно ждать 180 дней? Я так понимаю, что если можно включить за май, то и ЭСЧФ нужно сделать сейчас.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
05.06.2017 16:24:42
|
 |
 |
у меня квартальная отчетность по НДС. Я до конца не могу разобраться, но предположу что выставить ЭСЧФ нужно последним днем 2 кв (т.е. 30.06.17) и включить оборот по экспорту в декларацию по НДС за 2кв. Верно ли я понимаю? подскажите пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.06.2017 16:44:50
|
 |
 |
до истечения 180 дней нужно подтвердить экспорт, иначе начислить НДС. В какой месяц (кв) включаете в декларацию, за тот и заполняете ЭСЧФ
Беларусь
|
 |
 |
Автор
05.06.2017 16:54:51
|
 |
 |
если подтверждение (заявление об уплате НДС от Россиян) пришло в апреле, я могу отразить в декларации за 2кв и включить его в июне и ЭСЧФ выставить 30.06.2017?
Беларусь
|
 |
 |
Alexred
05.06.2017 17:02:06
|
 |
 |
1.17.5.1.3. ЭСЧФ при реализации товаров на экспорт
При реализации товаров (включая произведенные из давальческого сырья и материалов), вывезенных за пределы Республики Беларусь (в том числе в государства - члены ЕАЭС), ЭСЧФ создается плательщиком и направляется на Портал (без выставления покупателю) не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором экспортные обороты по реализации отражены в налоговой декларации по НДС (ч. 8 - 11 п. 2, ч. 1 п. 8 ст. 102, ч. 5 п. 5, абз. 3 ч. 1 п. 8 ст. 106-1 НК).
Примечание. Дополнительно по данному вопросу см. статью «Электронный счет-фактура: изменения в сроках выставления в 2017 году» (И.Ю.Печерская) (Главная книга.by. - 2017. - N 02) и консультации.
В счете-фактуре, создаваемом плательщиком при реализации товаров на экспорт, в строке 3 «Дата совершения операции» раздела 1 указывается последний день соответствующего отчетного периода, в котором экспортный оборот отражается в налоговой декларации по НДС (абз. 3 ч. 1 подп. 21.3 п. 21, абз. 2 ч. 1 п. 32, абз. 2 ч. 1 п. 33 Инструкции N 15).
Беларусь
|
 |
 |
Автор
05.06.2017 17:25:45
|
 |
 |
Спасибо большое, т.е. я все верно поняла,отчетный период у меня квартал, значит ЭСЧФ я выставляю 30.06.17 ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.06.2017 9:08:56
|
 |
 |
Прочитала в НК, что в декларацию включать через 180 дней. __________________ я проморгала изменения в НК? вроде ж было можно ждать заявление 180 дней, и когда оно пришло - включать в декларацию. А если не пришло заявление через 180 дней, так сами платим ентот ндс.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.06.2017 9:09:20
|
 |
 |
до истечения 180 дней нужно подтвердить экспорт, иначе начислить НДС. В какой месяц (кв) включаете в декларацию, за тот и заполняете ЭСЧФ Беларусь ___________________ а да так и я думала
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-8
|
|
| |
|
|