Коллеги, как вы отражаете в ЭСЧФ уменьшение таможенного НДС при внесении изменений в таможенную декларацию. Отдельную счет фактуру не получается - не дает ставить минус. Дополнительный к первичной тоже не дает. Управление вычетами? А если кварталы разные...