| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
29.06.2017 13:34:55
|
 |
 |
Скажите, если у Вас есть производство без НДС (льгота по указу), то относите по прямым расходам НДС (поступающий-входящий) на счет 20 субконто «НДС» . А по счету 26 можно НДС взять на увеличение ст-сти или нет (если да, то как именно отразить)? Есть и второй вид дечятельности-20%. По нему отношу в обычном порядке (но его доля мала).
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
29.06.2017 13:45:30
|
 |
 |
а я всегда отношу на стоиомтсь акта или накладной, т/е : например, купили материал А в кол-ве 2 штуки по 100 руб+40 руб(20%)-240руб, отражаю Д10 К 60 240 (сумма с ндс/количество=цена=240/2=120руб за штуку) потом Д10 К10 240руб + Д20 К10 240руб и не делаю никаких субконто «НДС» на счет 20
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.06.2017 13:48:01
|
 |
 |
Вы знаете, вам надо четко вести раздельный учет, если что будет сомнительно, то вам ВЕСЬ ПОЛНОСТЬЮ НДС разделят проверяющие по удельному весу
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.06.2017 13:48:54
|
 |
 |
Отношу на счет 20, завела субконто «НДС при особождении» и весь НДС при оприходовании: Д10 К60 200 Д18 К60 40 ----- Д20 К18 40 ---- никогда вопросов не было при проверках
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.06.2017 10:53:45
|
 |
 |
«Анонимно» 29.06.2017 13:48:54 ужас! вы как ведете учет? жесть!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.06.2017 15:15:33
|
 |
 |
Ну так посоветуйте как что не так я написала?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
04.07.2017 13:12:17
|
 |
 |
Help!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-6
|
|
| |
|
|