| |
|
|
| |
|
|
Ольга
29.06.2017 22:43:03
|
 |
 |
Добрый вечер. Помогите разобраться. Пришла на новую работу опт.Есть распределение НДС. Чем больше читаю нормативку, тем больше сомневаюсь. В учете : 18.3 НДС по ТМЦ и услугам 18.4 НДС по приобретеным товарам 18.9 НДС РФ 18.8.1 НДС по импортному товару (60 дней) Есть выручка с НДС -20%, с НДС -10% и освобожденная от НДС. В распределении участвует только ндс по сч. 18.3 или весь НДС с 18 счета? НДС в части выручки без НДС относится на затраты (44 сч)? Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Х
29.06.2017 23:23:30
|
 |
 |
+
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.06.2017 23:40:30
|
 |
 |
Если не организован раздельный учет по товарам, то распределению подвергается весь входной ндс. Часть ндс, не подлежащая вычету относится в Дебет 44 счета. Распределение производится нарастающим итогом в течение года. Если например за первый квартал отправили больше на затраты, чем удельным весом надо за полгода, то сторнируется.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.06.2017 23:41:20
|
 |
 |
Решение о ведении или неведении раздельного учета по тоаарам принимается в январе и записывается в учполе
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.06.2017 9:27:57
|
 |
 |
У нас все аналогично. Распределяем весь НДС. Затем приходящийся на необлагаемый оборот относим на счет 26.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.06.2017 9:29:22
|
 |
 |
Да, или на 44 - в торговле не имеет значения
Беларусь
|
 |
 |
НДС
30.06.2017 9:40:56
|
 |
 |
Вычеты уменьшили, ндс на затраты сумму по вычетам в декларацию по ндс в раздел 2 п.15 а сумму ндс взятую на затраты в раздел 4 стр.6 проставлять?
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
30.06.2017 12:04:59
|
 |
 |
Спасибо за ответы. В учетной прописано : Вычеты по товарам определяются методом раздельного учета, вычет осуществляется по данным раздельного учета в отношении оборота по виду ставки. Учет в разрезе товаров ведется в отдельной программе, в 1С выгружается суммовым учетом в разрезе ставок НДС. До меня распределяли только НДС 18,3. Я думаю надо распределять весь. Участвует в распределении НДС уплаченный на тамаожне по истечении 60 дней и НДС РФ?
Беларусь
|
 |
 |
Ольга
30.06.2017 12:06:48
|
 |
 |
В разрезе ставок НДС учет ведется только по сч . 90 и 91. На 18 счете -общие суммы.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.06.2017 12:07:51
|
 |
 |
Я думаю надо распределять весь _______________________________ вам и думать не надо, для вас учетка написана, а в ней раздельный учет. куда вы собираетесь весь ндс распределять?
Беларусь
|
 |
 |
Ольга.
30.06.2017 12:10:04
|
 |
 |
То есть распределяю только 18,3?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.06.2017 12:11:57
|
 |
 |
То есть распределяю только 18,3? ______________________ как только про раздельный учет хоть что-нибудь прочитаете, такие вопросы отпадут сами собой
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
30.06.2017 12:51:51
|
 |
 |
Грамотно прописали в УП, что бы перекосов не было из-за удельного веса.Я тоже так вела, когда была торговля с НДСом и услуги освобожденные.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-12
|
|
| |
|
|