| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
12.07.2017 14:42:44
|
 |
 |
подаю уточненную по ндс за 1 квартал - уменьшились вычеты. Мне нужно еще и раздел 5 «Сведения о завышении/занижении» заполнять или он для других целей?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Валентина
12.07.2017 14:50:15
|
 |
 |
Ну у Вас же увеличился НДС (раз вычеты уменьшились), значит надо подавать, насчитаю пеню за несвоевременное перечисление налога.Вообще-то сначала нужно доплатить сам налог, потом подавать уточненку.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
12.07.2017 14:51:04
|
 |
 |
Таким образом, в разделе V части I налоговой декларации по НДС отражаются сведения о занижении (завышении) подлежавшей уплате за прошлый отчетный период текущего налогового периода суммы налога только в том случае, если такие сведения имеются в текущем налоговом периоде. В случае отсутствия таких сведений раздел V части I налоговой декларации по НДС не заполняется и в налоговую декларацию по НДС не включается. ---- расшифруйте пожалуйста, уже не соображаю ничего, я просто уменьшаю вычеты за 1 квартал , так мне нужно или нет еще и сведения заполнять?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
12.07.2017 14:52:40
|
 |
 |
я доплатила уже налог, сейчас уточненку готовлю, заполнила с правильными вычетами часть 1 раздел 1, а вот надо ли еще эти сведения о занижении заполнять не врубаюсь, там был какой-то нюанс (я процитировала) просто не могу сосредоточится и понять
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.07.2017 14:53:08
|
 |
 |
Если налога к доплате нет, то не надо. В разделе 4 проставите новые цифры по книге покупок.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.07.2017 14:54:07
|
 |
 |
Если есть налог к доплате, то в сведениях о занижении завышении ставите сумму налога с плюсом
Беларусь
|
 |
 |
Автор
12.07.2017 14:55:26
|
 |
 |
узнала в налоговой - не надо заполнять сведения
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.07.2017 14:55:49
|
 |
 |
Сведения о завышении и занижении заполнять если например подаете декларацию за 4 квартал,а были обнаружены ошибки при подсчете налога в течении предыдущих 3 кварталов, вы отражаете недоплаченный или переплаченный за квартал сумму налога
Беларусь
|
 |
 |
Автор
12.07.2017 14:56:36
|
 |
 |
сказали, что если сейчас подаю за 1 квартал то не нужно эти сведения заполнять. У меня пару лет назад такой же вопрос возникал и я тогда поняла почему не нужно заполнять, а сейчас не понимаю
Беларусь
|
 |
 |
Автор
12.07.2017 14:58:55
|
 |
 |
Сведения о завышении и занижении заполнять если например подаете декларацию за 4 квартал,а были обнаружены ошибки при подсчете налога в течении предыдущих 3 кварталов, вы отражаете недоплаченный или переплаченный за квартал сумму налога ============ вот что-то похожее в налоговой сказали. Я так понимаю, если бы я подавала за второй квартал, то там бы расписала ошибки первого квартала, а раз я подаю сам первый квартал правильно, и еще не сдавала второй, то и сведений не нужно?
Беларусь
|
 |
 |
автору
12.07.2017 15:01:51
|
 |
 |
Автор 12.07.2017 14:58:55
Сведения о завышении и занижении заполнять если например подаете декларацию за 4 квартал,а были обнаружены ошибки при подсчете налога в течении предыдущих 3 кварталов, вы отражаете недоплаченный или переплаченный за квартал сумму налога ============ вот что-то похожее в налоговой сказали. Я так понимаю, если бы я подавала за второй квартал, то там бы расписала ошибки первого квартала, а раз я подаю сам первый квартал правильно, и еще не сдавала второй, то и сведений не нужно? --------------- верно понимаете
Беларусь
|
 |
 |
Автор
12.07.2017 15:02:57
|
 |
 |
и еще неочевидные шаги при подаче уточненки: у меня за 1 квартал были данные и по 1 части и по 2 части (ввозной ндс) сейчас при заполнении уточненки я на титульном листе оставляю галочку только изменения в часть 1, со 2 части снимаю галочку (там нет изменения) . А само приложение часть 2 нужно сейчас отправлять или снять галочку, ведь оно не менялось? фиг поймешь...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.07.2017 15:03:50
|
 |
 |
Не надо, потому что вы подаете за 1 квартал. У вас нет предыдущих отчетных периодов в данном налоговом периоде. Если бы вы подавали сейчас декларацию за 2 квартал нарастающим, то у вас уже был бы один отчетный период перед этим, и тогда вы бы указали в разделе 5 сумму налога с плюсом за 1 квартал.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.07.2017 17:38:42
|
 |
 |
Девочки, а если уточнения за 1-й квартал делать при подаче декларации за 2-й в сведениях отражать сумму к доплате(не были выставлены ЭСЧФ на возврат товара- поставщиком), можно ли не платить заранее, нет денег на счете(
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-13
|
|
| |
|
|