| |
|
|
| |
|
|
НДС
17.07.2017 17:47:55
|
 |
 |
обрый день. Подскажите пожалуйста, а то мучают сомнения. Начислен НДС с начала года (90.2.1) = 11 301,67 Вычеты с начала года (Д 18,2) =9 106,79 Уплачен НДС в бюджет за 1 кв.17 = 2 719,27 По декларации у меня получается Сумма НДС к уплате (возврату) = -524,39. Можно так сдавать декларацию или нет? Или нужно вычетов что бы было сколько начислено?? %) Спасибо хотя у меня столько вычетов нет... что то не до понимаю(
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
lubu
17.07.2017 18:15:39
|
 |
 |
да, все верно. Можете зачесть в счет другого налога
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.07.2017 18:16:43
|
 |
 |
У вас вычеты и так в пределах начисленного
Беларусь
|
 |
 |
НДС
18.07.2017 8:22:55
|
 |
 |
Правильно поняла, могу сдать декларацию с минусом (-524,39). А в 3 квартале буду сдавать и зачтется эта сумма? что бы не зачитывать в другой налог...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.07.2017 9:05:07
|
 |
 |
да все верно. У Вас образовалась простая переплата нарастающим итогом. Ее можно либо оставить на НДС, если Вы знаете, что за 3кв. будет большой налог, либо перебросить на другой налог, либо вернуть на р/с
Беларусь
|
 |
 |
НДС
18.07.2017 11:43:07
|
 |
 |
Спасибо. Можно еще вопрос: в марте оказывали услуги иностранной организации .такие проводки 18.1.3 - 68.2.1 - 972 руб. (оплатили НДС в 1 квартале) 18.2.3.- 18.1.3 - 972 -взяли в зачет во втором квартале. К оплате НДС по декларации за минусом этой суммы, а в бух учете больше на эту сумму. Что не так делаю?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-5
|
|
| |
|
|