День добрый! Помогите, пожалуйста, разобраться с заполнением декларации (ежемесячно подаем). Всего вычетов 43215 (это стр. 1 раздела 4) Вычеты в пределах реализации по ставке 0% и 20% составляют 40215 и это отражается в стр. 15 декларации. Далее нарастающим итогом выходит НДС за отчетный период к возврату с учетом предыдущей декларации сумма -10995 (стр. 18). А вычеты приходящиеся на 0% в июне составили 9270, соответственно я только и могу эту сумму заявить на возврат. Правильно? Но, по строке 18 я показываю сумму 10995 или же должна взять вычетов по стр. 15 столько,чтобы выйти на сумму 9270 по стр. 18? Спасибо.