Подскажите, пожалуйста, совсем запуталась, в каком месяце Вы принимаете к вычету НДС по ком. платежам. Пример: ком. платежи за июнь арендодатель выставляет ЭСЧФ до 10.07 на портал, указывает дату совешения операции 30.06, документ указывает счет-фактура от 06.07, я ее подписываю и мониторинг сделок ее относит к июню. В бумажном варианте они нам присылают расчет за июнь и прилаживают счет-фактуру от 06.07. Когда правильно применить вычет в июне или в июле? Спасибо!