Можно ли так отразить НДс по не подписанным ЭСЧФ по возвратам или как вы отражаете в учете?? 62.1 90.1 - 31.20 Возврат 90.2 68.2.1 -5,20 Возврат НДс 97 68.2.1 +5,20 НДС
Вам не подписали до 20-го числа ЭСЧФ на возвратные накладные? Соответственно они не попадают в отчет. Наверное нужно сделать управление вычетами, т.е. отложить вычет до следующего периода.
Беларусь
"Анонимно"01.08.2017 15:17:59
так как отразить это в 1С? возврат автоматически сторно будет если ручными операциями только как то