| |
|
|
| |
|
|
торговая премия
01.08.2017 17:44:22
|
 |
 |
Подскажите, пожалуйста, мы поставщик перечисляем торговую премию (бонус) покупателю. Проводки какие будут? 62-90.1-сторно выручки (в бух.учете) а дальше, интересует внер.расходы?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
01.08.2017 22:43:35
|
 |
 |
service-lux.by/osobennosti-ucheta-i-nalogooblozheniya-skidka-premiya-bonus
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
01.08.2017 22:46:44
|
 |
 |
http://www.gb.by/izdaniya/glavnyi-bukhgalter/postavshchik-predostavlyaet-skidku-otraz
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.08.2017 9:21:00
|
 |
 |
Нет, это не стороно реализации. Это прочие доходы
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.08.2017 9:22:25
|
 |
 |
А у поставщика - прочие расходы, не участвующие в налогообложении.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.08.2017 9:52:48
|
 |
 |
3.26-1. суммы премий, бонусов, предоставленных при выполнении покупателем (заказчиком) условий (в том числе объема покупок или заказов), определенных в договоре в качестве обязательных для предоставления таких премий, бонусов. Такие расходы отражаются на дату их перечисления, включая зачет встречных однородных требований, исполнение обязательства третьему лицу и иные способы; (пп. 3.26-1 статьи 129 введен Законом Республики Беларусь от 30.12.2011 N 330-З; в ред. Законов Республики Беларусь от 26.10.2012 N 431-З, от 30.12.2014 N 224-З)
Беларусь
|
 |
 |
торговая премия
02.08.2017 10:16:09
|
 |
 |
Спасибо большое!
Беларусь
|
 |
 |
Валя
02.08.2017 10:29:06
|
 |
 |
мы тоже поставщик и тоже перечисляем торговую премию (бонус) покупателю, у нас проводки: 90.10(уч)/60.1 У НАС ЭТО ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ. Кроме того, в налоге на прибыль участвуют перечисленные суммы торговой премии, а не начисленные.
Беларусь
|
 |
 |
аглая
02.08.2017 13:15:19
|
 |
 |
А у поставщика - прочие расходы, не участвующие в налогообложении____________________ не выдумывайте . конечно участвующие внер расходы на дату когда вы перечислили этот бонус своему покупателю
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.08.2017 13:38:53
|
 |
 |
Валя и Аглая правы
Беларусь
|
 |
 |
УЛЯ
02.08.2017 13:43:06
|
 |
 |
:) У ИП на подоходном - это тоже внереализационные расходы, участвующие в н/о. Да? )))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.08.2017 14:08:33
|
 |
 |
Валя странные у вас проводки если вы поставщик.. проводки должны быть д90 к 62
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.08.2017 14:09:04
|
 |
 |
а где вы в вопросе увидели что они на усн?
Беларусь
|
 |
 |
Валя
02.08.2017 14:32:31
|
 |
 |
«Анонимно» 02.08.2017 14:08:33 Валя странные у вас проводки если вы поставщик.. проводки должны быть д90 к 62******************
Когда мы им отгружаем товар, то конечно 90/62, а тут проводка другого смысла, поэтому 90.10/60, не хотим путать расчеты за отгруженную продукцию, сверяемся с разными бухгалтерами, у них 2 разных акта сверки, поэтому и мы разделили расчеты.
Беларусь
|
 |
 |
Валя
02.08.2017 14:40:48
|
 |
 |
Ведь кредиторская задолженность должна висеть по кредиту, чтоб была видна, что мы им должны, а если ее повесить по Кт 62, то она утонет в дебиторской задолженности, а у нас торговая премия не зачитывается, а платится деньгами.
Беларусь
|
 |
 |
Надежда
02.08.2017 15:13:45
|
 |
 |
Ведь кредиторская задолженность должна висеть по кредиту, чтоб была видна, что мы им должны, а если ее повесить по Кт 62, то она утонет в дебиторской задолженности, а у нас торговая премия не зачитывается, а платится деньгами. ----------- Валентина, вы торговую премию в договоре оговорили в % к сумме покупки или как?
Беларусь
|
 |
 |
аглая
02.08.2017 15:17:21
|
 |
 |
Валя, не утонет она, мы вешаем на отдельный договор.. например дог 1 от 01.01.17 а на премию завожу договор 1(премия) от 01.01.17 и оч. удобно. ну это мое мнение конечно..
Беларусь
|
 |
 |
Валя
02.08.2017 15:32:48
|
 |
 |
Надежда 02.08.2017 15:13:45 Валентина, вы торговую премию в договоре оговорили в % к сумме покупки или как?**************************
В % от суммы поступивших денег от покупателя.
Беларусь
|
 |
 |
Валя
02.08.2017 15:36:10
|
 |
 |
аглая 02.08.2017 15:17:21 Валя, не утонет она, мы вешаем на отдельный договор.. например дог 1 от 01.01.17 а на премию завожу договор 1(премия) от 01.01.17 и оч. удобно. ну это мое мнение конечно.************************
У нас договор общий, а открывать новый договор для премии не хочется. Да, как я и писала выше, там сидит отдельный бухгалтер на расчетах за продукцию, они не хотят этими торговыми премиями путать расчеты, поэтому мы как и они не относим эту премию на один счет.
Беларусь
|
 |
 |
торговая премия
02.08.2017 19:01:16
|
 |
 |
я сделала так , может поправьте меня. в бух учете проводки: 62.2.(завела отдельный субсчет) - 90.1.2. (также новый субсчет) = сторно на сумму премии 62.2.-51 = оплата премии. Единственное для меня все равно до конца не закрыт вопрос: во внер. расходы по налоговому учету я отнесу на основании своего сторно с 90.1.2, так как больше эти расходы нигде не отражены? Напоминаю я поставщик и я оплачиваю премию.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.08.2017 20:18:58
|
 |
 |
Нет тут сторно в реализации, ну нету. Есть прочие расходы Д 90.10 К 62 у вас.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-25
|
|
| |
|
|