Подскажите пожалуйста, Организация на УСН без НДС (учет в книге). 1)поступает товар из дальнего зарубежья. Платим ндс при ввозе. 2)поступает товар из РФ. Платим ндс, делаем заявл, декл по ндс. ВОПРОС: Надо ли выставлять ЭСЧФ на портал? Логически вроде нет смысла, т.к. ндс при ввозе и ндс при поступл росс товара идет на увеличение стоимости товара???
Нужно выставлять ЭСЧФ. При ввозе на территорию Республики Беларусь товаров электронный счет-фактура создается и направляется плательщиком на Портал в следующем порядке: при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств - членов Евразийского экономического союза - в день, на который приходится день уплаты (зачета) налога на добавленную стоимость, но не ранее дня представления в налоговый орган заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров. При уплате (зачете) сумм налога на добавленную стоимость частями после 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров, электронный счет-фактура создается и направляется плательщиком на Портал в указанном порядке по каждому факту уплаты (зачета) налога на добавленную стоимость. (абз. 2 п. 6 ст. 106-1 НК)