...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Панi Ta 08.09.2017 8:40:19
Посоветоваться хочу.
Производство.
Учет готовой продукции ведется по фактической себестоимости.
Т.е. в течение месяца выход ставится в количественном выражении, в конце месяца делается обработка закрывает все затратные счета и раскидывает суммы по видам продукции.
В принципе нормально и почти все устраивает.
Но. Есть полуфабрикаты. Которые в течение месяца выпускаются и тут же списываются в производство.
Они тоже расцениваются в конце месяца по факту, и получается, что я, пока не придет комуналка, электроэнергия, не могу ничего расценить, и, следовательно, ни одного акта в течение месяца я распечатать не могу, а если еще и отпуск какой, вообще за квартал собирается, жутко неудобно.
Как думаете, если прописать в учетке учет готовой продукции по фактической себестоимости, а полуфабрикатов по плановой себестоимости, это приемлемо?
Или вообще учет п/ф только в натуральном выражении?

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 08.09.2017 8:44:55
а кто вам мешает учет ГП и полуфабрикатов вести по учетной цене (план.себ. или отпускн. цене) ,а в конце месяце перепроводить доки до факт.себ.
Беларусь
Панi Ta 08.09.2017 8:49:39
У меня несколько специфичная программа, она заточена на учет по фактической, сделаны все настройки и наладки, переделывать на плановую можно только с программистом.
Про правде, жалко на это время тратить
А по п/ф я бы уже руками эту разницу одной проводкой закрывала бы.
Беларусь
Рулон Обоев 08.09.2017 8:57:20
Ну тогда и вопросов то быть не должно. Делайте так как считаете нужным (как вам удобнее). В конце месяца вы все равно формируете фактическую себестоимость.
Беларусь
Панi Ta 08.09.2017 9:08:44
Рулон Обоев 08.09.2017 8:57:20

Просто трохи сомнения грызут, что п/ф и в остатке есть на конец отчетного периода.
Если их только по количеству учитывать (а так можно, потому что в их с/ст материалов нет, есть только з/п, и 25 сч, т.е. з/п я могу туда не пихать, и 25 не распределять), п/ф в остатке у меня есть на конец отчетного периода, т.е. налоговая может пристать, что с/ст остальной продукции завышена.
Но с другой стороны, если у налоговой до этого дойдет, то, как я говорю в таких случаях, мы можем дружно себе поаплодировать, ничего более существенного значит не было.
Беларусь
Рулон Обоев 08.09.2017 9:37:24
Ну смотрите, я считаю, что учет готовой продукции довольно неплохо описан в пост 133 МФ РБ. Там же сказано, что учет ГП и НЗП устанавливается учетной политикой (п. 108).
От себя добавлю, что учет НЗП я предпочитаю вести по прямым материальным затратам.
А вот эту фразу я не понимаю:
отому что в их с/ст материалов нет, есть только з/п, и 25 сч
Беларусь
Рулон Обоев 08.09.2017 9:38:49
А, понимаю. Ну да, будет себестоимость у вас завышена, что не есть гут.
Беларусь
Панi Ta 08.09.2017 9:48:27
В понедельник придет программист 1С. Она сама бухгалтер. Подумаем, как тут малой кровью все переладить.
Но это вводить придется уже, видать, с нового года.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-7 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru