...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Анонимно 12.09.2017 13:48:29
Пришел товар из Китая. Сегодня оприходовали на склад. Когда надо выставить ЭСЧФ?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Оля 12.09.2017 13:53:07
не позднее 10 октября 2017
Беларусь
"Анонимно" 12.09.2017 13:55:31
Оля 12.09.2017 13:53:07

не позднее 10 октября 2017
..................
С чего это Вы взяли?
Беларусь
"Анонимно" 12.09.2017 14:02:10
С чего это Вы взяли?
==
из НК РБ
Беларусь
"Анонимно" 12.09.2017 14:07:02
вычет через 60 дней. значит это 4-й квартал.т.е.31 декабря последний срок
Беларусь
"Анонимно" 12.09.2017 14:10:10
а причем здесь вычет и срок выставления ЭСЧФ?
Беларусь
"Анонимно" 12.09.2017 14:24:26
Ввозной НДС до 20-го,а не до 10-го.
Беларусь
"Анонимно" 12.09.2017 14:25:15
так это же таможенный НДС
Беларусь
"Анонимно" 12.09.2017 14:25:48
до 20-го чего? января 2018 или октября 2017 выставить ЭСЧФ?
Беларусь
"Анонимно" 12.09.2017 14:30:11
Когда в зачем будете брать,в том периоде и выставите до 20 след месяца
Беларусь
Olik 12.09.2017 14:30:49
Статья 106-1. Электронный счет-фактура

6. При ввозе на территорию Республики Беларусь товаров электронный счет-фактура создается и направляется плательщиком на Портал в следующем порядке:

при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, за исключением ввоза с территории государств - членов Евразийского экономического союза, - в день, на который приходится день уплаты (зачета) налога на добавленную стоимость, но не ранее дня представления в таможенный орган декларации на товары, подтверждающей выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, и не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой. При уплате (зачете) сумм налога на добавленную стоимость частями после 10-го числа месяца, следующего за месяцем выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, электронный счет-фактура создается и направляется плательщиком на Портал в указанном порядке по каждому факту уплаты (зачета) налога на добавленную стоимость.
Беларусь
"Анонимно" 12.09.2017 14:30:50
Спасибо большое.
Беларусь
"Анонимно" 12.09.2017 15:18:35
Olik 12.09.2017 14:30:49а
а если товар из рф то до 20-ого октября же?
Беларусь
Olik 12.09.2017 15:34:12
а если товар из рф то до 20-ого октября же?
__________________________________
при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств - членов Евразийского экономического союза - в день, на который приходится день уплаты (зачета) налога на добавленную стоимость, но не ранее дня представления в налоговый орган заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров. При уплате (зачете) сумм налога на добавленную стоимость частями после 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров, электронный счет-фактура создается и направляется плательщиком на Портал в указанном порядке по каждому факту уплаты (зачета) налога на добавленную стоимость;
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-13 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru