| |
|
|
| |
|
|
возврат товара СРОЧНО
13.09.2017 13:51:22
|
 |
 |
Помогите, плиз. Начиталась статей и голова кругом. У нас УСН без НДС. Возвращаем покупателю товар. Покупатель с НДС. Мне в ТН на возврат выделять НДС? или писать «без НДС»?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
13.09.2017 13:52:31
|
 |
 |
Воврат выписываете точно так же, как получали товар, с НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.09.2017 14:02:28
|
 |
 |
но мы же работаем без ндс, как я его могу прописать в ТН? и при поступлении товара я же его вношу общей суммой, не выделяя НДС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.09.2017 14:06:05
|
 |
 |
Формально не должны выделять Н. Даже по НК, возврат - не является базой для НДС, и нет повода что-либо выделять в НДС. На практике у нас откуда-то взялось вот это «обратно отписываем точно так же как получили». И чаще всего на что-либо другое с контрагентом договориться не удастся.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.09.2017 14:06:35
|
 |
 |
Ну и налоговики вроде не цепляются к такому выделению НДС
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.09.2017 14:13:35
|
 |
 |
А вы почему вовращаете ? Брак ? Должно быть обоснование возврата , что бы не прицепились к НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
13.09.2017 14:17:48
|
 |
 |
«Анонимно» 13.09.2017 14:13:35 А вы почему вовращаете ? Брак ? Должно быть обоснование возврата , что бы не прицепились к НДС. _______ Это не совсем брак. Скорее нам по качеству не подходит и поставщик готов забрать. Но конкретного брака нет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.09.2017 14:20:35
|
 |
 |
Значит рисуйте акт на возврат , в накладной выделяйте НДС и в основании отпуска в ТТН - акт .
Беларусь
|
 |
 |
XYZ
13.09.2017 14:24:48
|
 |
 |
если договором не предусмотрены такие основания для возврата, как у вас, то это не возврат, а обратная продажа. оформляете накладную без НДС, включаете в вашу выручку.
Беларусь
|
 |
 |
автору
13.09.2017 14:48:12
|
 |
 |
А если в ТТН поставить основание возврат поставщику.Тогда ндс как при поступлении. только у вас в вопросе возврат покупателю? Ошибка?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.09.2017 14:55:27
|
 |
 |
XYZ 13.09.2017 14:24:48
если договором не предусмотрены такие основания для возврата, как у вас, то это не возврат, а обратная продажа. оформляете накладную без НДС, включаете в вашу выручку. ----------- Вот правильный ответ. Если оба на ОСН, то налоги к уплате нулевые,а в вашем случае что бы не попасть на налог при УСН переделывайте договор, где прописываете случаи возврата. что бы туда попал ваш случай. И тогда в бух учете оформляете сторнировочными проводками и ТТНку выписываете так как у поставщика было.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.09.2017 15:14:53
|
 |
 |
спасибо огромное за ответы. автору 13.09.2017 14:48:12 - возврат поставщику, извините)
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-11
|
|
| |
|
|