| |
|
|
| |
|
|
ЭСЧФ по НДС из РФ
15.09.2017 20:36:35
|
 |
 |
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю? ЭСЧФ по НДС из РФ за август выставляем в период со дня оплаты нами его и до 20.09. Тогда имеем право принять к вычету в августе? А если выставили, например, 21.09, тогда уже берем к вычету в сентябре. А если у меня поквартальная отчетность, то мне, в принципе, все равно?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
17.09.2017 14:52:41
|
 |
 |
ась?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.09.2017 15:33:08
|
 |
 |
http://www.nalog.gov.by/ru/electronic_invoice_ru/
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.09.2017 17:02:50
|
 |
 |
А если у меня поквартальная отчетность, то мне, в принципе, все равно?
--- Да, было бы все равно, если бы в НК не были бы прописаны сроки выставления НДС - до 10 ого числа следующего месяца, и выставив 21-ого вы их нарушили
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.09.2017 18:18:19
|
 |
 |
Да, было бы все равно, если бы в НК не были бы прописаны сроки выставления НДС - до 10 ого числа следующего месяца, и выставив 21-ого вы их нарушили _______________________________________
И что?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.09.2017 21:33:12
|
 |
 |
И что? --- Нарветесь на санкции, если найдут.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.09.2017 8:45:22
|
 |
 |
Да, было бы все равно, если бы в НК не были бы прописаны сроки выставления НДС - до 10 ого числа следующего месяца, и выставив 21-ого вы их нарушили ===== Ерунду не пишите.Вопрос о ввозном НДС,его нельзя выставить раньше сдачи декларации и оплаты,где срок до 20-го.Все у автора верно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
18.09.2017 10:12:50
|
 |
 |
Я вот тоже не понимаю,зачем давать заведомо неверные ответы.И сейчас это стало частым.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-7
|
|
| |
|
|