| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
05.10.2017 15:13:23
|
 |
 |
Подскажите, доначислила налоги НДС за 2015,2016год по 488 Указу (лже) Как теперь быть с ЭСЧФ? Выставить просто на портал, чтобы с декларацией расхождения не было? Или не надо?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
05.10.2017 16:16:46
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
Ирина
05.10.2017 19:35:26
|
 |
 |
Мне тоже интересно - аналогичная ситуация
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.10.2017 9:13:21
|
 |
 |
Так вы же уточненные декларации должны подать за 2015, 2016 годы. Разве за периоды до 2017 года создаються ЭСЧФ?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
06.10.2017 9:34:20
|
 |
 |
Уточненные поданы, начисления прошли 2017годом в 3 квартале. Буде расхождение, может письмо написать? Или просто выставить на портал ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.10.2017 9:40:13
|
 |
 |
у Вас расхождение по декларации 2017 года с порталом (за 2017)?
Беларусь
|
 |
 |
NLN
06.10.2017 9:51:57
|
 |
 |
Если поданы уточненные за прошлые годы, то никаких ЭСЧФ не надо, т.к. в декларацию 2017 эти обороты не входят
Беларусь
|
 |
 |
Ирина
06.10.2017 10:44:59
|
 |
 |
У меня лже с поставщиком товара (приход в апреле 2015 года). Я снимаю НДС с вычетов и доплачиваю с пеней в бюджет, снимаю с затрат себестоимость товара и от этой суммы тоже доплачиваю прибыль и пеню в бюджет. Подаю уточненные по НДС и прибыли только за 2015 год ? В 1С-ке как отразить? Помогите понять, пожалуйста
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.10.2017 11:12:21
|
 |
 |
В 1С все отражаете 2017годом.2015 не трогаете.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.10.2017 11:20:25
|
 |
 |
В 1С все отражаете 2017годом. 2015 не трогаете. ============================ сразу на 84 счет? как затраты прошлых лет? или прогнать через 68-е счета?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.10.2017 12:45:56
|
 |
 |
up
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.10.2017 12:57:46
|
 |
 |
сразу на 84 счет?
да
Беларусь
|
 |
 |
Ирина
06.10.2017 14:11:21
|
 |
 |
Большое спасибо все неравнодушным!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-12
|
|
| |
|
|