| |
|
|
| |
|
|
Красный Лис
10.10.2017 18:06:41
|
 |
 |
Коллеги, подскажите как в счет фактурах убрать эту долбанную шкалу сверху. Надо выставить дополнительный к счет фактуре от июля 17г., а она не дает
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Красный Лис
10.10.2017 18:17:27
|
 |
 |
июля 16...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.10.2017 19:15:40
|
 |
 |
Прикольно. Надо пинать разработчиков/имнс. Кто-то облажался или в ТЗ или в реализации. У меня тоже не получилось добраться до июльских 16 в общем списке, а этот список походу единственная возможность в ручном виде создать дополнительную со ссылкой.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
10.10.2017 20:07:47
|
 |
 |
В июльские можно войти путем хитрых манипуляций через мониторинг сделок. Тут уже другой вопрос возникнет - к июльским невозможно на настоящий момент выставлять дополнительные и исправленные, только аннулировать. Просто в перечне выбора нет таких функций. С августа 2016 все в порядке.
Беларусь
|
 |
 |
Красный Лис
10.10.2017 21:58:46
|
 |
 |
Программе скоро будет полтора года. А она как была сырая , так и осталась
Беларусь
|
 |
 |
Красный Лис
11.10.2017 9:21:39
|
 |
 |
Ситуевина такая. Написал в тех поддержку. Ответ: Добрый день, уважаемый пользователь!
Спасибо за ваше обращение, постараемся исправить недоработку как можно быстрее. На данный момент, к сожалению, выставить дополнительный к счету за июль 2016 года нет возможности. Доработанный механизм работы элемента «слайдер», а также правила перемещения ЭСЧФ в Архив будут описаны в Инструкции с/х. На текущий момент эсчф за июль 2016 можно только просмотреть через мониторинг сделок и по поиску эсчф. --
Беларусь
|
 |
 |
Красный Лис
11.10.2017 9:22:25
|
 |
 |
Затем позвонил в свой ИМНС. Сказали выставлять доп. счет без привязки
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.10.2017 9:25:36
|
 |
 |
Вот интересно, а когда уже сделают нормальный отчет, по входному НДС, который можно взять в зачет в конкретном месяце (квартале). Главное камеральный контроль правильно строит, а в мониторинге надо самой убирать/добавлять НДС по 60 дням, НДС который не подлежит вычету, аннулированные и исправленные ЭСЧФ. Задолбало уже.
Беларусь
|
 |
 |
Красный Лис
11.10.2017 9:46:02
|
 |
 |
По 60 днем мы тупо вводим той датой , когда брать в вычет. Чтоб не заморачиваться. приход например август 17. Вводим 31.12.17
Беларусь
|
 |
 |
Olik
11.10.2017 9:55:01
|
 |
 |
По 60 днем мы тупо вводим той датой , когда брать в вычет. Чтоб не заморачиваться. приход например август 17. Вводим 31.12.17 __________________________ Так это удобный вариант, предусмотренный инструкцией
... либо последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету - в случае ограничения права на вычет в течение установленного законодательством периода (в таком случае плательщик не осуществляет управление вычетами с помощью сервиса Портала «Управлять вычетами», «Отложенный вычет»);
Беларусь
|
 |
 |
Красный Лис
11.10.2017 11:23:02
|
 |
 |
Olik 11.10.2017 9:55:01
Именно так
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-10
|
|
| |
|
|