...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Декларация по НДС 18.10.2017 11:44:29
Строка 11 декларации по НДС - «Суммы налога, излишне предъявленные покупателям».
Могу ли я в это строку запихнуть свои округления? Т.е. базу умножаю на ставку налога и сумма получается меньше на 5-7 копеек чем по факту. Или больше.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 18.10.2017 11:46:29
Именно для этого стр. 11 и предназначена
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2017 11:48:10
Сумму НДС, определенную как разница между общей суммой НДС, предъявленной продавцом в первичных учетных документах и ЭСЧФ покупателям за отчетный период, и суммой НДС, рассчитанной с применением соответствующего расчета (25/125, 20/120, 18/118, 10/110) от общей суммы налоговой базы с учетом НДС, подлежащей указанию в строках 1 - 3 раздела I части I налоговой декларации (расчета) по НДС, следует отразить в графе 4 «Сумма НДС» строки 11 «Суммы НДС, излишне предъявленные покупателям». Такая разница может иметь положительное либо отрицательное значение.
Беларусь
Автор 18.10.2017 11:56:56
Спасибо за пояснение
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2017 13:55:21
Обновила ЭД , формирую декларацию за 3 кв. и не дает ничего заполнить по разделам. У кого было такое?
Беларусь
ЗАСАДА 18.10.2017 14:05:37
Обновила ЭД , формирую декларацию за 3 кв. и не дает ничего заполнить по разделам. У кого было такое?

И никому не дохвониться . Неужели только у меня такое?
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2017 14:25:31
Обновила ЭД , формирую декларацию за 3 кв. и не дает ничего заполнить по разделам. У кого было такое?
___________
Вверху раздела поставьте галочку «Добавить приложение»
Беларусь
ЗАСАДА 18.10.2017 14:31:46
разобралась- надо птичку поставить в квадрате «использовать данные за прошлый период».
Беларусь
ЗАСАДА 18.10.2017 14:34:17
Теперь другая беда : по декларации на 0.01 коп. начисленный НДС больше , чем по ЭСЧФ подавала. Мне надо аннулировать какую-нибудь ЭСЧФ за сентябрь , уменьшить в ней НДС на 0.01 коп. и отправить исправленную . Правильно?
Беларусь
"Анонимно" 18.10.2017 14:37:35
ЗАСАДА 18.10.2017 14:34:17
если по эсчф и у 1с у вас суммы идут ндс ничего исправлять аннулировать не надо в строке 11 в декле ставите эту копейку
Беларусь
ЗАСАДА 18.10.2017 14:41:40
если по эсчф и у 1с у вас суммы идут ндс ничего исправлять аннулировать не надо в строке 11 в декле ставите эту копейку

В 1С я бы подогнала под ЭСЧФ и не парилась , а в ЭД в декларации на 0.01 копеку гребаную меньше нарастающим получается.
Беларусь
ЗАСАДА 18.10.2017 14:42:47
значит стаdлю эти 0.01 в 11 cтр. и все?
Беларусь
ЗАСАДА 18.10.2017 14:44:42
дошло)
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-12 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru